По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 02.07.2014 N 4455 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2014 г. № 4455

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8974 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 28.12.2013), решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 28.08.2013 № 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 24.03.2014 № 1939) изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 02.07.2014 № 4455

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Ожидаемый результат, в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
966
977
987
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Целевые показатели реализации подпрограммы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
966
977
987
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу
всего, в том числе:
733405100
247616530
245239445
240549125
ДКМПиС
количество молодежи, трудоустроенной на рабочие места, чел.
2232
2232
2232
- за счет средств местного бюджета
733405100
247616530
245239445
240549125
количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест
80
80
80
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
370
370
400







количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
3000
3270
3580
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
30730
30830
30930
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
Мероприятие 1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе:
33817973
11187811
12054801
10575361
департамент городского хозяйства
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
за счет средств местного бюджета
33817973
11187811
12054801
10575361
Мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий
всего, в том числе:
186750
62250
62250
62250
департамент городского хозяйства
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
20
20
20
за счет средств местного бюджета
186750
62250
62250
62250
Всего по мероприятиям задачи 1
всего, в том числе:
767409823
258866591
257356496
251186736
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
767409823
258866591
257356496
251186736
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
всего, в том числе:
767409823
258866591
257356496
251186736
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
767409823
258866591
257356496
251186736
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Целевые показатели реализации подпрограммы
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
0
1
1
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту, строительству объектов молодежной политики, в том числе:
всего, в том числе:
20348376
20348376
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ, ед.
2
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
- за счет средств местного бюджета
5185376
5185376
0
0
- выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"
всего, в том числе:
3500376
3500376
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ, ед.
1
0
0
за счет средств местного бюджета
3500376
3500376
0
0
- выполнение проектных работ на строительство объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут"
Всего, в том числе:
16848000
16848000
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ, ед.
1


- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
- за счет средств местного бюджета
1685000
1685000
0
0
Мероприятие 2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов молодежной политики, в том числе:
всего, в том числе:
35876098
6896750
18999957
9979391
департамент архитектуры и градостроительства
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
0
1
1
за счет средств местного бюджета
35876098
6896750
18999957
9979391
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
всего, в том числе:
15896707
6896750
8999957
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
0
1
0
за счет средств местного бюджета
15896707
6896750
8999957
0
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"
всего, в том числе:
19979391
0
10000000
9979391
департамент архитектуры и градостроительства
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
0
0
1
за счет средств местного бюджета
19979391
0
10000000
9979391
Мероприятие 2.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"
всего, в том числе:
788275
788275
0
0
департамент архитектуры и градостроительства
количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.
1
0
0
- за счет средств местного бюджета
788275
788275
0
0
Всего по мероприятиям задачи 2
всего, в том числе:
57012749
28033401
18999957
9979391
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
41849749
12870401
18999957
9979391
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
всего, в том числе:
57012749
28033401
18999957
9979391
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
41849749
12870401
18999957
9979391
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Целевые показатели реализации подпрограммы
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
420
420
420
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием
всего, в том числе:
8428782
2809594
2809594
2809594
департамент культуры, молодежной политики и спорта
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2394630
798210
798210
798210
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
- за счет средств местного бюджета
4459152
1486384
1486384
1486384
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
Всего по мероприятиям задачи 3
всего, в том числе:
8428782
2809594
2809594
2809594
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2394630
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
4459152
1486384
1486384
1486384
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
всего, в том числе:
8428782
2809594
2809594
2809594
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2394630
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
4459152
1486384
1486384
1486384
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
всего, в том числе:
832851354
289709586
279166047
263975721
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
17557630
15961210
798210
798210
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
813718724
273223376
277842837
262652511
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего, в том числе:
741833882
250426124
248049039
243358719
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2394630
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
737864252
249102914
246725829
242035509
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе:
34004723
11250061
12117051
10637611
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
34004723
11250061
12117051
10637611
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе:
57012749
28033401
18999957
9979391
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
41849749
12870401
18999957
9979391
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------