По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 10.11.2014 N 1928-р "О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2015 год и на период до 2017 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2014 г. № 1928-р

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО 2017 ГОДА

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы города от 16.09.2011 № 83 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Нижневартовске", постановления Главы города от 04.04.2008 № 374 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска":
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2015 год и на период до 2017 года согласно приложению.
2. Департаменту экономики администрации города (Л.М. Тумбинская) одновременно с проектом решения о бюджете города направить на рассмотрение Думы города предварительные итоги социально-экономического развития города за 2014 год и прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2015 год и на период до 2017 года.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по экономике Е.В. Рябых.

Глава администрации города
А.А.БАДИНА





Приложение
к распоряжению
администрации города
от 10.11.2014 № 1928-р

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.
Введение............................................................................................
4
2.
Демография.......................................................................................
6
3.
Промышленность..............................................................................
8
4.
Транспорт и связь..............................................................................
13
5.
Малое и среднее предпринимательство.........................................
17
6.
Инвестиции........................................................................................
21
7.
Труд и занятость................................................................................
24
8.
Денежные доходы и расходы населения........................................
26
9.
Потребительский рынок...................................................................
28
10.
Жилищно-коммунальное хозяйство...............................................
33
11.
Развитие отраслей социальной сферы............................................
38
12.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2015 год и на период до 2017 года............................................................................................
55

Введение

Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, исходя из приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года и задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития города Нижневартовска за 2013 год, основные тенденции развития экономики города в 2014 году, а также прогнозные показатели деятельности организаций города на 2015 - 2017 годы.
Разработка прогноза осуществлялась по двум вариантам.
Вариант первый - базовый - основан на проведении более жесткой бюджетной политики, связанной с ограничением финансовых ресурсов и безусловным исполнением социальных обязательств.
В нем учтены возможные риски социально-экономического развития, вызванные влиянием на экономику внешних условий, увеличением инвестиционных потребностей предприятий и постепенным снижением активности потребительского кредитования.
Вариант второй - умеренно-оптимистичный - предполагает более высокие темпы социально-экономического развития по сравнению с первым вариантом, он менее консервативен. Отражает развитие экономики города в условиях улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса, модернизации экономики.
С учетом сложившихся внешних условий, принимая во внимание прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, базовый (первый) вариант прогноза положен в основу для разработки параметров проекта бюджета города на 2015 - 2017 годы.

Основные тенденции
социально-экономического развития города в 2014 году

В 2014 году социально-экономическая ситуация в городе характеризуется устойчивым развитием всех секторов экономики. Позитивная динамика отмечается в жилищном строительстве, растет среднемесячная заработная плата населения. Благоприятная ситуация складывается на рынке труда. Уровень безработицы на протяжении последних лет имеет одно из самых низких значений в автономном округе, и по оценке в 2014 году составит 0,12% от экономического активного населения (в целом по ХМАО - 0,46%).
В промышленном комплексе опережающие темпы роста демонстрируют предприятия обрабатывающих производств: в производстве строительных материалов (108,7% по отношению к 2013 году), в производстве нефтепродуктов (102,7%), в производстве готовых металлических изделий (102,4%), что позволит обеспечить общий прирост в обрабатывающих отраслях на уровне 101,9%.
Наблюдается рост объемов жилья. По оценке в 2014 году планируется построить 173,4 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что превысит уровень 2013 года на 34,8% (в целом по ХМАО рост на 5,1%).
Сохраняется стабильная ситуация на потребительском рынке города. Вместе с тем ускорение темпов инфляционных процессов оказывает влияние на замедление темпов роста индекса физического объема розничного товарооборота, который по оценке составит 102,6% к уровню 2013 года.
Среднемесячная заработная плата превысит уровень предыдущего года на 7,3% и составит 49 652,5 рублей, в реальном выражении 100,6%.
С учетом сложившихся тенденций общая ситуация в экономике города характеризуется следующими показателями:

Основные показатели развития экономики города
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели
2013 год
2014 год
Индекс промышленного производства
78,7
84,1
Добыча полезных ископаемых
77,0
82,4
Обрабатывающие производства
99,6
101,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
101,4
99,5
Ввод в действие жилых домов
86,8
134,8
Реальные располагаемые денежные доходы населения
101,3
100,3
Реальная заработная плата
103,9
100,6
Оборот розничной торговли
105,7
102,6
Индекс потребительских цен (среднегодовой)
106,3
106,7

Демография

В ближайшей перспективе формирование численности населения города будет определяться положительной динамикой демографических процессов, сформировавшихся на протяжении последних лет. Этому будут способствовать меры, реализуемые в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы".
Стратегической целью демографического развития города является улучшение демографической ситуации на основе укрепления здоровья населения, создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей.
По итогам 2014 года ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения увеличится на 1,1% к уровню предыдущего года и составит 267,4 тыс. человек. На протяжении всего прогнозируемого периода основным фактором, определяющим рост численности населения, останется естественный прирост населения. В результате среднегодовое население возрастет с 270,1 тыс. человек в 2015 году до 274,8 тыс. человек в 2017 году. <1>
--------------------------------
<1> В пояснительной записке показатели прогноза социально-экономического развития города на 2015 - 2017 годы приведены по 2 варианту.

Количество родившихся в 2014 году увеличится на 2%, или до 4697 человек. Общий коэффициент рождаемости составит 17,6 промилле.
Меры, предпринимаемые в сфере здравоохранения, направленные на сокращение уровня материнской и младенческой смертности, по развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, а также меры, направленные на улучшение жилищных условий семей при рождении третьего ребенка, будут способствовать росту рождаемости.
Прогнозируется, что количество рождений увеличится с 4786 человек в 2015 году до 4901 человека в 2017 году. При этом коэффициент рождаемости на 1 тыс. жителей повысится с 17,7 промилле в 2015 году до 17,8 промилле в 2017 году.
В целях снижения смертности населения продолжится реализация мер, направленных на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи, развитие системы медицинской профилактики, диагностики, формирование основ здорового образа жизни среди населения, что окажет положительное влияние на замедление темпов роста смертности со 102,5% в 2015 году до 102,1% в 2017 году.
В целом за счет естественного движения численность населения города в 2014 году увеличится на 2976 человек. По прогнозу на 2015 год естественный прирост населения составит 3022 человека с последующим ростом до 3058 человек в 2017 году.
В текущем году наблюдается незначительное усиление потоков механического передвижения населения с преобладанием оттока населения из города. По оценке число прибывших в город составит 13938 человек, а выбывших - 14183 человека, количество жителей за счет миграционных процессов сократится на 245 человек. Аналогичная тенденция сохранится до конца прогнозируемого периода.
Изменения возрастной структуры населения города характеризуются общей тенденцией сокращения числа граждан трудоспособного возраста при одновременном росте численности лиц моложе и старше трудоспособного возраста. По состоянию на 01.01.2014 население трудоспособного возраста сократилось с 66,9% до 65,4% от общей численности населения. При этом доля лиц моложе трудоспособного увеличилась с 20,4% до 21,1%, старше трудоспособного составила 13,5%. Ожидается, что эти же тенденции будут прослеживаться на протяжении всего прогнозного периода.
Учитывая относительно молодую структуру населения (средний возраст населения города на начало 2014 года составил 34,1 лет, в среднем по России - 38,4 лет), изменение возрастной структуры населения в 2015 - 2017 годах существенно не повлияет на параметры демографического развития.
В течение всего прогнозируемого периода естественный прирост населения останется основным фактором, определяющим рост численности населения.
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" предполагается обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 на одну женщину репродуктивного возраста. В Нижневартовске этот уровень уже достигнут (на начало 2014 года - 2,047). Принимаемые меры, направленные на сохранение и поддержание сложившейся позитивной демографической ситуации в городе, позволят увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 2,090 в 2017 году.

Промышленность

По оценке в 2014 году объем промышленного производства по всем видам деятельности составит 307573,9 млн. рублей, или 84,1% к уровню 2013 года.
Основу промышленного комплекса по-прежнему будут формировать предприятия сферы добычи полезных ископаемых, на долю которых приходится 88,7% объема отгруженной продукции.
Несмотря на то, что структура промышленности сохранит свою зависимость от топливно-энергетического комплекса, некоторые виды деятельности укрепят свои позиции.
Снижение объемов добычи углеводородного сырья будет сопровождаться ростом доли обрабатывающего сектора и производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Так, в среднесрочной перспективе доля этих отраслей в общей структуре промышленного производства увеличится на 2,3%.

Добыча полезных ископаемых

В 2014 году объем производства по добыче полезных ископаемых по оценке составит 272 894,1 млн. рублей, индекс производства 82,4%.
Нефтедобывающие предприятия города планируют добыть 20,1 млн. тонн нефти, что составит 82,4% к уровню 2013 года.
Снижение объемов производства связано с исключением из статотчетности города сведений по территориально-обособленным подразделениям ОАО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" и ООО СП "Ваньеганнефть", которые отнесены на территорию Нижневартовского района. В целом же ситуация в сфере добычи полезных ископаемых остается стабильной и характеризуется общими для автономного округа тенденциями.
В 2015 году добыча нефти прогнозируется на уровне 19,9 млн. тонн, что составит 99,0% к уровню предыдущего года, с дальнейшим снижением темпов до 97,9%, или 19,1 млн. тонн в 2017 году.
Сокращение добычи нефти связано с изменениями в качественной структуре извлекаемых запасов, с недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений, а также прогрессирующей динамикой обводнения добываемой продукции.
Положительное влияние на динамику нефтедобычи окажет реализация ведущими нефтедобывающими предприятиями города комплекса мер по оптимизации системы разработки и увеличению эффективности добычи нефти. ООО "Славнефть-Нижневартовск" и ЗАО "Обьнефтегеология" планируют бурение новых эксплуатационных скважин, зарезку боковых стволов, строительство новых и реконструкцию действующих объектов добычи, а также строительство разведочных скважин.
Кроме того, ООО "Славнефть-Нижневартовск" планирует ввод новых скважин на Западно-Усть-Балыкском месторождении и добычу нефти на Островном месторождении.
По оценке в 2014 году ожидается добыть 5,6 млрд. куб. метров газа, или 81,2% к уровню предыдущего года.
В 2015 году добыча газа планируется в объеме 5,6 млрд. куб. м с последующим понижением до 5,3 млрд. куб. м в 2017 году.
В 2014 году производство сухого газа оценивается в объеме 5,1 млрд. куб. метров, или 98,5% к уровню предыдущего года, выработка сжиженного газа составит 15,9 тыс. тонн, или 94,6%, нестабильного газового бензина - 1477,8 тыс. тонн, что на 2,2% превысит уровень 2013 года. В планируемом периоде сохранятся стабильные темпы переработки попутного нефтяного газа на ООО "Нижневартовский ГПК". На развитие газопереработки, кроме внешних условий, окажут влияние производственные циклы и комплекс запланированных ремонтных работ.

Обрабатывающие производства

В 2014 году по оценке объем отгруженной продукции обрабатывающих производств составит 11094,9 млн. рублей, или 101,9% к уровню 2013 года. В среднесрочной перспективе планируется дальнейший рост производства в этом секторе до 103,4% в 2017 году.
Производство машин и оборудования в 2014 году по оценке составит 2603,9 млн. рублей, или 101,0% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Общий объем выпуска продукции выполняется в соответствии с производственной необходимостью предприятий нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг. В прогнозируемом периоде темпы роста производства машин и оборудования планируются на уровне от 101,6% в 2015 году до 102,8% в 2017 году.
Объем производства нефтепродуктов по оценке в 2014 году составит 2429,8 млн. рублей, или 102,7% к уровню предыдущего года.
В текущем году планируется произвести 531,6 тыс. тонн дизельного топлива, что составит 103,0% к уровню 2013 года, выпуск топлива для реактивных двигателей увеличится на 4,2%, или до 118,4 тыс. тонн.
В 2015 - 2017 году производство продукции нефтепереработки запланировано с темпами 103% - 103,8%.
На предприятиях по производству пищевых продуктов объем отгруженной продукции в 2014 году по оценке составит 1951,0 млн. рублей, или 100,6% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
Стратегической целью обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения потребностей жителей города является расширение объемов выработки пищевых продуктов собственного производства.
В структуре производства пищевых продуктов наибольшую долю занимают колбасные изделия, мясная и пивоваренная продукции. Качество выпускаемых товаров и новейшие технологии производства соответствуют мировым стандартам и регулярно отмечаются на конкурсах, выставках и ярмарках различного уровня.
Производителем молочной продукции является ООО "Нижневартовский молочный завод". Лидером по производству пищевой рыбной продукции (включая консервы) является ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария", выпускающий около 340 наименований рыбной продукции холодного и горячего копчения, соленой, вяленой, различных пресервов, икры и рыбной кулинарии. Освоение производства новых видов рыбных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, биточки, палочки, фрикадельки и др.) значительно повышает конкурентные преимущества предприятия. В 2014 году планируется расширить ассортимент выпускаемых рыбных консервов с 10 до 30 наименований. Крупными производителями колбас в городе остаются ООО "Гурман" и ЗАО "Спика".
В 2014 году ожидается сохранение стабильных темпов роста по всем видам пищевых продуктов: колбасных изделий - 100,8%, хлеба и хлебобулочных изделий - 102,1%, кондитерских изделий - 100,2%, пива - 101,9%.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования объем отгруженных товаров собственного производства в 2014 году оценивается в размере 1310,5 млн. рублей, или 100,4% к уровню предыдущего года, с дальнейшим ростом до 101,6% в 2017 году.
Основной объем производства приходится на выполнение комплекса работ по сервису автоматизации технологических процессов, систем безопасности и информационных технологий нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих предприятий, а также на объектах нефтесервиса. Сервисными компаниями города предоставляется полный комплекс услуг по проектированию, поставке, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств автоматизации, систем безопасности и информационным технологиям.
Кроме того, данный вид деятельности включает производство изделий медицинской техники, в том числе ортопедических приспособлений и средств реабилитации, которые выпускает ГП ХМАО - Югры "Реабилитационно-технический центр". Учитывая узконаправленную специфику предприятия, ориентированную на граждан с ограниченными возможностями, существенного увеличения объемов производства ортопедической обуви в прогнозируемом периоде не ожидается. Средний рост производства в 2015 - 2017 годах составит 100,8% в год.
В 2014 году индекс производства строительных материалов по оценке составит 108,7%, объем отгруженной продукции - 784,8 млн. рублей.
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличится в 2014 году на 5,2%, или до 186,6 тыс. куб. метров, товарного бетона на 4,8%, или до 24,0 тыс. куб. метров. Выпуск стеновых материалов возрастет до 1,4 млн. штук условных кирпичей, что на 0,7% превысит уровень 2013 года.
Предприятия стройиндустрии планируют проводить дальнейшую модернизацию, реконструкцию, техническое и технологическое перевооружение оборудования, что позволит увеличить производительность труда, улучшить качество выпускаемой продукции.
Сохраняющийся внутренний спрос на стройматериалы позволит обеспечить положительную динамику развития данной отрасли на уровне 104,6% - 106,3% в 2015 - 2017 годах.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

В 2014 году объем отгруженной продукции в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды по оценке составит 23584,9 млн. рублей, индекс производства - 99,5%. В прогнозируемом периоде ожидается рост производства с 25646,5 млн. рублей (индекс производства 100,5%) в 2015 году до 30619,5 млн. рублей (индекс производства 101,9%) в 2017 году.
По прогнозу в 2015 - 2017 годах производство электроэнергии составит 255,7 - 257,2 млн. кВт часов, выработка теплоэнергии увеличится с 3142,1 до 3235,0 тыс. Гкал.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении
по городу Нижневартовску

Показатели
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год - прогноз
2016 год - прогноз
2017 год - прогноз
отчет
отчет
в % к пред. году
оценка
в % к пред. году
1 вариант
в % к пред. году
2 вариант
в % к пред. году
1 вариант
в % к пред. году
2 вариант
в % к пред. году
1 вариант
в % к пред. году
2 вариант
в % к пред. году
Добыча полезных ископаемых
нефть
тыс. тонн
32661,6
24406,3
74,7
20101,9
82,4
19888,7
98,9
19899,7
99,0
19423,0
97,7
19554,5
98,3
18658,0
96,1
19141,1
97,9
газ природный и попутный
млн. куб. м
7770,6
6895,6
88,7
5601,5
81,2
5462,3
97,5
5625,9
100,4
5256,1
96,2
5546,0
98,6
4925,0
93,7
5285,9
95,3
Производство нефтепродуктов и продукции газопереработки
сухой газ
млн. куб. м
5220,4
5226,4
100,1
5146,9
98,5
5074,8
98,6
5239,5
101,8
5115,4
100,8
5381,0
102,7
5187,1
101,4
5596,3
104,0
сжиженный газ
тыс. тн
13,7
16,8
122,6
15,9
94,6
14,5
91,2
16,0
100,6
13,2
91,0
16,2
101,3
13,4
101,5
16,8
103,7
дизельное топливо
тыс. тн
506,4
516,2
101,9
531,6
103,0
526,8
99,1
541,2
101,8
530,5
100,7
556,9
102,9
538,5
101,5
581,9
104,5
нестабильный газовый бензин
тыс. тн
1476,9
1445,5
97,9
1477,8
102,2
1474,8
99,8
1514,7
102,5
1485,1
100,7
1570,8
103,7
1501,5
101,1
1649,3
105,0
реактивное топливо (керосин)
тыс. тн
104,3
113,7
109,0
118,4
104,2
117,3
99,0
122,2
103,2
118,9
101,4
127,6
104,4
121,3
102,0
134,4
105,3
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
сборный железобетон, ЖБИ
тыс. куб. м
130,1
177,4
136,4
186,6
105,2
181,7
97,3
191,7
102,7
184,5
101,6
197,9
103,3
188,3
102,1
205,7
103,9
товарный бетон
тыс. куб. м
13,1
22,9
174,8
24,0
104,8
23,8
99,1
24,3
101,1
24,0
101,0
24,7
101,8
24,4
101,6
25,2
102,1
стеновые материалы
млн. шт. у.к.
1,40
1,40
100,0
1,41
100,7
1,40
99,3
1,43
101,4
1,41
100,7
1,46
102,4
1,43
101,1
1,51
103,0
в том числе:


















блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов)
млн. шт. у.к.
1,40
1,40
100,0
1,41
100,7
1,40
99,3
1,43
101,4
1,41
100,7
1,46
102,4
1,43
101,1
1,51
103,0
Производство электроэнергии
электроэнергия
млн. кВт.ч
498,5
488,9
98,1
254,3
52,0
250,5
98,5
255,7
100,5
250,8
100,1
254,0
99,4
251,8
100,4
257,2
101,3
теплоэнергия
тыс. Гкал
3160,1
3150,4
99,7
3130,0
99,4
3071,3
98,1
3142,1
100,4
3062,1
99,7
3175,8
101,1
3070,8
100,3
3235,0
101,9
Обработка древесины и производство изделий из дерева
древесина деловая
тыс. куб. м
47,8
49,4
103,3
49,8
100,7
48,0
96,4
50,4
101,2
48,5
101,1
51,6
102,4
49,6
102,2
53,3
103,4
пиломатериалы
тыс. куб. м
5,30
4,50
84,9
4,60
102,2
4,50
97,8
4,71
102,4
4,55
101,1
4,84
102,8
4,63
101,7
4,99
103,1
столярные изделия
тыс. кв. м
0,17
0,09
52,9
0,09
100,0
0,09
100,0
0,09
101,7
0,09
101,2
0,09
103,3
0,09
102,1
0,10
104,8
в том числе:


















блоки оконные
тыс. кв. м
0,10
0,06
60,0
0,06
100,0
0,06
100,0
0,06
101,7
0,06
101,2
0,06
103,3
0,06
102,1
0,07
104,8
блоки дверные
тыс. кв. м
0,07
0,03
42,9
0,03
100,0
0,03
100,0
0,03
101,7
0,03
101,2
0,03
103,3
0,03
102,1
0,03
104,8
Текстильное и швейное производство. Производство обуви
ортопедическая обувь
тыс. пар
1,30
1,30
100,0
1,30
100,0
1,30
99,7
1,31
100,4
1,30
100,1
1,32
100,8
1,30
100,3
1,33
101,1
Вылов и переработка рыбы
товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы
тонн
1273,6
1485,4
116,6
1567,8
105,5
1537,3
98,1
1659,2
105,8
1544,3
100,5
1761,9
106,2
1560,2
101,0
1881,9
106,8
рыбные консервы (пресервы)
т.у.б.
27,1
123,9
457,2
288,3
232,7
283,1
98,2
292,7
101,5
284,3
100,4
298,2
101,9
288,5
101,5
305,7
102,5
Производство пищевых продуктов
пиво
тыс. дкл
266,9
216,8
81,2
220,9
101,9
220,1
99,6
225,9
102,3
220,4
100,1
232,6
103,0
222,5
101,0
241,7
103,9
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
18153,0
18497,5
101,9
18890,0
102,1
18852,2
99,8
19302,9
102,2
18994,9
100,8
19767,0
102,4
19252,2
101,4
20282,6
102,6
кондитерские изделия
тонн
464,5
304,1
65,5
304,7
100,2
304,6
100,0
307,4
100,9
305,0
100,1
312,4
101,6
305,8
100,3
319,2
102,2
колбасные изделия
тонн
13173,3
11399,0
86,5
11486,9
100,8
11421,5
99,4
11594,8
100,9
11462,6
100,4
11754,6
101,4
11529,1
100,6
11955,5
101,7
Прочие виды деятельности
газеты
тыс. экз.
2980,0
3080,0
103,4
3130,0
101,6
3076,8
98,3
3186,3
101,8
3082,9
100,2
3246,9
101,9
3095,3
100,4
3311,8
102,0

Транспорт и связь

Развитие транспортного комплекса города в среднесрочной перспективе будет осуществляться в соответствии со Стратегией развития транспорта Российской Федерации и в рамках реализации государственных и ведомственных программ развития транспортной системы. Обеспечение опережающего развития транспортной отрасли позволит создать условия для экономического роста, повышения доступности и качества транспортных услуг, инвестиционной привлекательности территории города.
Протяженность муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 128,4 км. На строительство и ремонт автомобильных дорог в 2014 году за счет всех источников финансирования направлено более 350 млн. рублей, выполнен ремонт более 124 тыс. кв. м дорог.
В прогнозный период планируется завершить строительство улиц Зимняя (в створе Жукова - Интернациональная), Зимняя (Интернациональная - 18'), Набережная (Мусы Джалиля - Чапаева) и продолжить строительство улиц в новых микрорайонах города.
В связи с завершением работ по освещению улиц Мира и Профсоюзной (от Ханты-Мансийской до Героев Самотлора) протяженность линии уличного освещения в 2014 году увеличится на 1,4% и составит 85,8 км.
По прогнозу в 2015 году с целью повышения безопасности дорожного движения в местах интенсивного движения автотранспорта планируется установить 4 светофорных объекта, при этом общее число светофорных объектов возрастет до 84 единиц. Количество дорожных знаков увеличится на 5,6%, или до 8065 единиц.
Продолжается интенсивный процесс автомобилизации населения, в 2014 году уровень автомобилизации населения города составит 356 автомобилей на 1 тыс. жителей, по прогнозу к 2017 году уровень автомобилизации возрастет до 382 автомобилей на 1 тыс. жителей. Автомобильный парк города в 2017 году увеличится до 160 тыс. единиц.
В городе функционирует 32 постоянных и 6 сезонных маршрутов на садово-огороднические товарищества. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути в 2014 году увеличилась на 0,9 км, или до 451,8 км, для удобства жителей новых микрорайонов города за ул. Ханты-Мансийской продлен маршрут № 10.
На маршрутной сети города задействовано 443 единицы автотранспорта, в том числе 288 маршрутных таксомоторов. По прогнозу в 2015 году количество автотранспортных средств на маршрутной сети сохранится на уровне 2014 года.
С целью повышения качества обслуживания и удовлетворения потребностей граждан на автотранспортных предприятиях внедрена навигационная система контроля "ГЛОНАСС", позволяющая в реальном времени наблюдать за движением общественного транспорта на электронной карте города. В режиме онлайн осуществляется бронирование и покупка билетов на междугородние маршруты. На городском общественном транспорте ОАО "ПАТП-2" действует автоматизированная система оплаты проезда по пластиковым транспортным картам, в 2015 году данную систему планируется ввести в ООО "ПАТП-1".
В прогнозном периоде ожидается устойчивое развитие сектора связи, направленное на обеспечение равного доступа граждан к современным информационно-телекоммуникационным услугам и обеспечение бесперебойности работы. Применение цифровых технологий будет способствовать повышению качества услуг местной и междугородней телефонии, передачи данных и расширению услуг связи.
В связи с развитием информационных технологий снижается популярность традиционной телефонии. Переход абонентов к операторам мобильной связи, а также широкое распространение и популярность различных сервисов в Интернете, услуги IP-телефонии постепенно сокращают абонентскую базу.
В 2014 году количество основных телефонных аппаратов уменьшится на 7,6% к уровню 2013 года, или до 61,8 тыс. номеров. В 2017 году количество телефонных установок стационарной сети снизится до 56,6 тыс. номеров. В результате ожидается снижение плотности телефонных установок на 1 тыс. населения с 159 единиц в 2013 году до 115 единиц в 2017 году.
Услуги сотовой мобильной связи предоставляют 5 операторов, число абонентов сотовой связи в 2014 году увеличится на 2,1% по сравнению с уровнем 2013 года и составит 800,3 тыс. номеров, из них 781,1 тыс. номеров - для населения.
По прогнозу в 2015 году количество абонентов сотовой связи возрастет до 802,3 тыс. номеров, в 2017 году - до 808,3 тыс. номеров.
К числу приоритетных направлений развития информационно-коммуникационной структуры города можно отнести развитие беспроводного общественного доступа в Интернет за счет увеличения количества и пропускной способности общественных точек Wi-Fi, повышение уровня доступности оказания государственных услуг через Интернет-порталы.
В 2014 году число пользователей возрастет на 1,3% к уровню 2013 года, или до 109,9 тыс. абонентов, в том числе население - 105,1 тыс. абонентов.
По прогнозу в 2015 году количество пользователей Интернет увеличится со 118,8 тыс. абонентов до 119,9 тыс. абонентов в 2017 году.

Наличие и обеспеченность объектами транспорта

Показатели
Ед. изм.
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
км
127,6
128,4
128,4
128,4






Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути
км
434,1
450,9
451,8
451,8






Городские дороги и улицы
тыс. кв. м
1565
1565
1565
1565






Тротуары
тыс. кв. м
376,4
376,4
376,4
376,4






Линии уличного освещения
км
82,5
84,6
85,8
85,8






Ливневая канализация
км
65,2
65,2
66,3
66,3






Светофорные объекты
шт.
77
80
80
84






Дорожные знаки
шт.
7153
7636
7865
8065






Количество городских автобусных маршрутов (с учетом коммерческих):





постоянных
единиц
32
32
32
32
сезонных
единиц
5
6
6
6






Количество городских автобусов
единиц
141
148
155
155






Количество маршрутных таксомоторов
единиц
311
295
288
288






Автомобильный парк - всего
единиц
132810
144170
149391
154400
в т.ч. индивидуальный легковой
единиц
85090
89560
95254
99132






Пропускная способность:





аэропорта
пас
550
550
550
550
железнодорожного вокзала
пас
900
900
900
900
автовокзала вахтовых перевозок
пас
6000
6000
6000
6000
речного порта
пас
-
-
-
-

Наличие и обеспеченность объектами связи

Показатели
Ед. изм.
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
Междугородная телефонная станция - всего <*>
точек подключения
-
-
-
-
из них задействовано
точек подключения
-
-
-
-

АТС
единиц
34
34
33
33
монтированная мощность
номеров
114109
113868
113419
113419
задействованная - всего,
номеров
68700
66918
61832
61095
из них квартирные
номеров
48284
41973
36919
36079
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
номеров
185
159
138
134
норматив - 140 номеров
%
132,1
113,6
98,6
95,7
Число предприятий и организаций, имеющих выход на телекоммуникационные сети
единиц
6
6
6
6






Сотовая связь - всего,
номеров
749989
784032
800274
802274
в том числе для населения
номеров
728365
763183
781125
783125
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги сотовой связи
единиц
5
5
5
5






Услуги сети Интернет - всего,
абонентов
74933
108475
109885
118757
в том числе для населения
абонентов
69841
104080
105106
113960
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги Интернет
единиц
6
6
6
6






Транкинговая радиотелефонная связь
номеров
1000
1000
1000
1000
из них задействовано
номеров
56
43
43
43
в том числе для населения
номеров
-
-
-
-
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги транкинговой радиотелефонной связи
единиц
1
1
1
1






Таксофоны - всего,
единиц
103
74
74
71
в т.ч. универсальные междугородные
единиц
100
71
71
71






Почтовые отделения связи
единиц
13
13
13
13
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
единиц
0,05
0,05
0,05
0,05
норматив - 1 отделение на 6,5 тыс. жителей
%
32,3
31,7
31,7
31

--------------------------------
<*> Услуги междугородной станции для региона предоставляются через МТС города Сургута.

Малое и среднее предпринимательство

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации города является поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. В городе создана комплексная система инфраструктурных организаций, действуют различные формы и виды государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
В 2014 году в малом и среднем бизнесе ожидается рост по всем основным показателям с сохранением положительной динамики в прогнозируемом периоде. Количество малых и средних предприятий к концу оценочного года увеличится на 1,0%, или до 2901 единицы.
За прогнозный период число малых и средних предприятий возрастет на 5,0%, или до 3046 единиц. При этом рост количества субъектов малого и среднего бизнеса планируется по всем видам деятельности.
В структуре распределения малых и средних предприятий по видам экономической деятельности по-прежнему значительное количество предприятий сконцентрировано в сферах, которые в наибольшей степени приближены к потребителю.
Так, на долю предприятий оптовой и розничной торговли приходится - 32,7%, строительства - 16,3%, транспорта и связи - 8,8%, промышленного производства - 8,2%, среди прочих видов деятельности более 20% малых и средних предприятий осуществляют деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом.
Прослеживается тенденция постоянного роста трудозанятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних предприятиях, по оценке в 2014 году составит 35,4 тыс. человек, или 101,4% к 2013 году, а за прогнозный период увеличится на 5,7%, или до 37,4 тыс. человек в 2017 году.
С учетом индивидуальных предпринимателей доля работающих в сфере малого и среднего бизнеса в 2014 году по оценке составит свыше 35% от общей численности занятых в экономике города, или 45,3 тыс. человек.
Для занятости характерна общая отраслевая структура малого и среднего бизнеса. Основная часть работников будет сосредоточена в оптовой и розничной торговле - 25%, в сфере операций с недвижимым имуществом - около 20%, в строительстве - 16,3%, в промышленном секторе - 15,2%.
Оборот малых и средних предприятий по оценке в 2014 году составит 75,0 млрд. рублей, что на 1,8% выше уровня 2013 года в сопоставимых ценах, при этом структура оборота существенно не изменится. По-прежнему наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров будет приходиться на предприятия строительства (26,2%).
По прогнозу в 2015 - 2017 годах, с учетом реализуемых механизмов поддержки предпринимательства, рост оборота малых предприятий составит от 102,2% в 2015 году до 103,0% в сопоставимых ценах в 2017 году. Положительная динамика ожидается по всем направлениям деятельности.
Динамичное развитие малого и среднего бизнеса - это результат поддержки предпринимательства, реализуемой сетью инфраструктурных организаций. В городе действуют Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Нижневартовский филиал ООО "Окружной Бизнес-Инкубатор", Нижневартовский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, Нижневартовский филиал ОАО "Югорская лизинговая компания".
В целях создания комфортных условий при получении государственных и муниципальных услуг создано 3 удаленных "окна" МФЦ для субъектов малого предпринимательства в Центре Развития Бизнеса ОАО "Сбербанк России".
Основным инструментом реализации мер, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, является муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011 - 2015 годы". На финансирование мероприятий в 2014 году предусмотрено 11,6 млн. рублей, в том числе 3,7 млн. рублей - средства бюджета автономного округа, 7,9 млн. рублей - средства городского бюджета.
Для повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике предполагается проведение ряда мероприятий, которые направлены на совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и создание условий для развития предпринимательской деятельности в следующих областях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм.
В рамках реализации Соглашения между муниципальным образованием и Фондом поддержки предпринимательства Югры в прогнозном периоде продолжится реализация программ по компенсации банковской процентной ставки, затрат по уплате лизинговых платежей и первоначального взноса.
Таким образом, малое и среднее предпринимательство при успешной реализации всех мер поддержки на протяжении прогнозируемого периода не только сохранит свои позиции, но и будет динамично развиваться, способствуя увеличению числа рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, увеличению налоговых платежей в городской бюджет.

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
по городу Нижневартовску

Показатели
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год
прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
оценка
оценка
оценка
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
Число малых и средних предприятий (на конец года)
единиц
2817
2871
2901
2843
2938
2851
2984
2871
3046
в том числе по видам экономической деятельности:










добыча полезных ископаемых
единиц
68
69
69
68
69
68
69
68
70
обрабатывающие производства
единиц
154
155
157
152
160
152
164
153
169
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
12
12
12
11
12
11
12
11
12
строительство
единиц
468
470
473
468
478
469
486
472
495
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
921
934
948
922
963
924
979
928
1001
транспорт и связь
единиц
245
252
254
244
257
245
251
247
267
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
585
595
599
592
604
594
610
599
618
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям
тыс. человек
34,093
34,889
35,366
34,399
35,900
34,536
36,572
34,814
37,394
в том числе по видам экономической деятельности:










добыча полезных ископаемых
тыс. человек
1,676
1,699
1,702
1,676
1,707
1,680
1,714
1,692
1,725
обрабатывающие производства
тыс. человек
2,900
2,920
2,945
2,812
2,973
2,827
3,018
2,860
3,080
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
тыс. человек
0,722
0,729
0,731
0,671
0,734
0,677
0,741
0,685
0,754
строительство
тыс. человек
5,641
5,692
5,754
5,633
5,826
5,651
5,925
5,704
6,069
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. человек
8,276
8,649
8,824
8,607
9,017
8,643
9,256
8,706
9,516
транспорт и связь
тыс. человек
5,137
5,274
5,390
5,149
5,519
5,170
5,667
5,205
5,831
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
тыс. человек
6,815
6,853
6,885
6,732
6,924
6,734
6,977
6,761
7,050
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб.
62988,6
69579,5
74971,6
77605,1
80923,3
81669,7
87200,9
86139,5
93830,2
Индекс производства
% к предыдущему году
101,7
101,9
101,8
98,0
102,2
100,2
102,6
101,0
103,0
в том числе по видам экономической деятельности:










добыча полезных ископаемых
млн. руб.
4263,5
4284,8
4511,7
4594,6
4665,4
4742,8
4893,9
4871,8
5087,9
индекс производства - добыча полезных ископаемых
% к предыдущему году
107,3
91,8
99,1
99,3
100,8
99,4
101,1
100,1
101,3
обрабатывающие производства
млн. руб.
4669,2
5023,8
5402,5
5875,5
6065,6
6142,3
6538,1
6448,6
7070,3
индекс производства - обрабатывающие производства
% к предыдущему году
102,7
101,1
102,5
99,0
102,1
99,9
103,0
100,6
103,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
2918,3
3358,5
3687,2
3768,5
4037,5
4019,5
4443,6
4339,4
4851,6
индекс производства - производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
146,9
104,4
101,0
94,5
101,2
98,7
101,8
100,8
101,9
строительство
млн. руб.
17074,7
18637,5
19637,0
20025,3
20825,9
20984,0
22274,0
22136,8
23925,8
индекс производства - строительство
% к предыдущему году
101,5
103,8
101,8
98,2
102,2
100,5
102,5
101,0
102,9
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн. руб.
10671,9
11801,1
13055,8
13873,8
14440,9
14503,4
15576,7
15238,7
16878,9
индекс производства - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
% к предыдущему году
103,4
104,0
103,1
99,3
103,4
100,6
103,8
101,0
104,2
транспорт и связь
млн. руб.
11149,5
12316,9
13453,3
13631,6
14574,7
14487,6
15887,4
15415,3
17177,6
индекс производства - транспорт и связь
% к предыдущему году
94,7
102,1
102,5
96,0
102,7
100,4
102,9
101,6
103,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
млн. руб.
10588,2
12192,9
13074,7
13586,6
13973,2
14392,7
15019,6
15156,1
16041,1
индекс производства - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
% к предыдущему году
106,3
100,1
100,6
98,5
101,3
100,0
101,5
100,6
102,0
Количество предпринимателей без образования юридического лица, всего
тыс. единиц
8,8
9,8
9,9
10,0
10,1
10,0
10,3
10,0
10,6

Инвестиции

В 2014 году объем капитальных вложений по оценке составит 61001,3 млн. рублей, или 75,8% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. Основной причиной снижения динамики инвестиций в основной капитал является завершение строительства объектов транспортировки попутного нефтяного газа ООО "Запсибтрансгаз".
Увеличение инвестиций в основной капитал в 2015 - 2017 годах будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне оптимизации бюджетных инвестиционных расходов. Прогнозируется, что в 2015 году объем инвестиций в основной капитал составит 64469,8 млн. рублей, или 101,0% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. В дальнейшем ожидается увеличение темпов инвестиций в основной капитал до 102,0% в 2017 году.
В 2014 году объем инвестиций в сферу добычи топливно-энергетических полезных ископаемых снизится на 12,1% и составит 22892 млн. рублей. В 2015 - 2017 годах темпы роста инвестиций возрастут со 100,9% до 101,9%. Капитальные вложения будут направлены на строительство промышленных объектов, эксплуатационное бурение скважин и зарезку боковых стволов, а также на приобретение нефтяного оборудования.
В 2014 году инвестиции в обрабатывающие производства составят 1097,9 млн. рублей, или 109,7% к предыдущему году. В 2015 году темпы роста инвестиций в основной капитал планируются на уровне 100,4% (1153,4 млн. рублей) с последующим ростом до 101,3% (1291,3 млн. рублей) в 2017 году. Основным направлением инвестирования станет обновление существующих производственных мощностей предприятий, замена изношенных основных фондов, а также реализация производственного инвестиционного проекта "Реконструкция Тюменской компрессорной станции".
В среднесрочной перспективе строительство объектов для обеспечения ввода жилья в новых микрорайонах города, реконструкция существующих линий электропередач и подстанций, а также реализация инвестиционных программ, основной задачей которых является обеспечение надежности и качества энергоснабжения, будут способствовать приросту инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды с 0,3% до 7,7% в 2015 - 2017 годах.
По оценке в 2014 году инвестиционная активность по виду деятельности "строительство" сохранится на уровне 2013 года (100,0%). В 2015 - 2017 годах темпы капитальных вложений возрастут с 100,4% до 101,1% и будут направлены на развитие материально-технической базы строительных предприятий. Для повышения качества выпускаемой продукции планируется ежегодное обновление парка металлоформ.
Инвестиции в оптовую и розничную торговлю в 2014 году составят 55,7% к уровню 2013 года. Снижение обусловлено вводом в эксплуатацию в предыдущем году крупных объектов торговли - гипермаркета "Магнит" на ул. Ханты-Мансийской и многофункционального комплекса "Европа-Сити".
В последующие годы прогнозируется положительная динамика на протяжении всего прогнозного периода. Развитию инфраструктуры розничной торговли будет способствовать формирование конкурентной среды с высокой степенью предпринимательской активности.
В текущем году сократится вклад в инвестиционную деятельность предприятий транспортного комплекса. По оценке ими будет освоено инвестиционных ресурсов в сумме 21436,3 млн. рублей, или 56,9% к уровню 2013 года, что связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию продуктопровода "Пуровский завод по производству конденсата - Южно-Балыкская головная насосная станция". В 2015 - 2017 годах продолжится реализация инвестиционных проектов "Строительство продуктопровода "Южно-Балыкская головная насосная станция - Тобольский нефтехимический комбинат" и "Прием в переработку попутного нефтяного газа ОАО НК "Русснефть". Инвестиции в данную отрасль по прогнозу составят 22422,4 - 25123,1 млн. рублей (100,0% - 100,5%).
Инвестиции в финансовую деятельность в 2014 году сократятся на 31,5%, что связано с реализацией в предыдущем году лизингового проекта по приобретению транспортных средств ООО "Дэнмар-Лизинг". В последующие годы инвестиционные ресурсы предполагается направлять на обновление основных фондов.
Рост строительства жилья обеспечит увеличение инвестиций в разделе операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг до 101,0% в 2014 году. В текущем году за счет всех источников финансирования планируется ввести 173,4 тыс. кв. метров жилья, что на 34,8% выше уровня 2013 года.
В 2015 - 2017 годах прогнозируется инвестиционная активность на уровне от 100,1% до 104,3%. В целом за этот период ожидается построить 460,5 тыс. кв. м жилья.
Динамика инвестиций в образование будет определяться строительством детских садов. В 2014 году планируется закончить реконструкцию детского сада в № 22 в 3 мкр. на 200 мест. В 2015 - 2017 годах завершить строительство семи детских садов общей мощностью 1920 мест, а также ввести в эксплуатацию после реконструкции детский сад общей мощностью 180 мест. С учетом запланированных мероприятий инвестиции в образование по оценке составят 99,8% в 2014 году к уровню 2013 года с последующим ростом до 101,6% в 2017 году.
В текущем году инвестиции в здравоохранение и предоставление социальных услуг возрастут в 2,7 раза к уровню 2013 года, что связано со строительством Центральной больницы на 1100 коек. В 2015 - 2017 годы прогнозируется продолжение строительства Центральной больницы в рамках региональной программы "Сотрудничество" и приобретение оборудования для учреждений здравоохранения. Темпы роста капитальных вложений в данный сектор экономики составят 146,9% в 2015 году и 100,2% в 2017 году.
В 2014 году инвестиции в предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг составят 108,4% к уровню 2013 года. В 2015 году в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" планируется приступить к строительству спортивного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в 20 кв. и Универсальной ледовой арены, что позволит обеспечить положительную динамику инвестиционной активности на протяжении всего прогнозного периода.
Ключевую роль в финансировании инвестиций составляют собственные средства предприятий, обеспечивая около 70% всех капиталовложений. Такое соотношение сохранится и в прогнозном периоде. Основной объем инвестиций за счет собственных средств предприятий будет направлен на объекты производственного назначения, строительство и обустройство эксплуатационных скважин, приобретение технологического оборудования, а также на развитие, строительство и поддержание производственных мощностей.

Труд и занятость

В прогнозный период сохранятся устойчивые положительные тенденции, характеризующие состояние рынка труда.
Существенное влияние на расширение занятости окажет развитие предпринимательства, повышение спроса на рабочую силу со стороны работодателей, а также эффективность реализации мер по содействию занятости населения города.
В условиях демографических ограничений резервами обеспечения необходимого уровня занятости населения станут повышение экономической активности населения, не задействованного в трудовой сфере (в том числе не только трудоспособного возраста, но и пенсионеров), а также реализация мероприятий активной политики занятости и дополнительных мер по регулированию ситуации на рынке труда.
С учетом этих факторов среднегодовая численность занятых в экономике города по оценке составит 128,2 тыс. человек в 2014 году с последующим ростом от 128,5 тыс. человек в 2015 году до 129,3 тыс. человек в 2017 году.
В прогнозный период сохранится сложившаяся структура занятости населения. Основная часть работающих будет сосредоточена в нефтедобывающей отрасли и отраслях, ее обслуживающих.
Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних лет имеет одно из самых низких значений в автономном округе, и по оценке в 2014 году составит 0,12%. По данным центра занятости численность официально зарегистрированных безработных составит 190 человек.
В прогнозный период будет продолжена реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", направленных на сохранение стабильности на городском рынке труда.
В соответствии с мероприятиями программы предусматривается:
- содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан;
- организация стажировки выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет в целях приобретения ими опыта по полученной специальности;
- профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;
- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих вернуться к трудовой деятельности;
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов;
- создание постоянных рабочих мест (в том числе на дому) для одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей.
- содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к исполнению наказания и освободившихся из мест лишения;
- организация общественных работ и другие.
Стратегическим направлением развития рынка труда является создание условий для эффективного использования квалифицированного труда, развитие инфраструктуры занятости, ориентированной на потребности экономики города.
Свой вклад в реализацию основных действий на рынке труда вносит высокий уровень образования работников. Высшее образование имеют 34,0% занятых в экономике, среднее профессиональное образование - 36,1%. Наличие качественных трудовых ресурсов является важным фактором для повышения конкурентоспособности рабочей силы и формирования гибкого, эффективного рынка труда.
Для расширения возможностей при поиске работы и повышения мобильности соискателей на официальном сайте Нижневартовского центра занятости населения www.rabota-nv.ru размещена информация о предоставляемых государственных услугах, регулярно обновляется банк вакансий с отражением профессий и специальностей, пользующихся наибольшим спросом на рынке труда.
Проведение активной политики, нацеленной на обеспечение сбалансированности рынка труда, развитие новых форм занятости, создание дополнительных рабочих мест, повышение трудовой мобильности населения, будет продолжено и в прогнозный период. Это позволит сохранить регистрируемую безработицу на уровне 200 человек, или 0,13% в 2015 - 2017 годах.

Денежные доходы и расходы населения

Целью повышения качества и уровня жизни населения является рост материального благосостояния горожан.
По оценке общий объем денежных доходов населения в 2014 году составит 121,2 млрд. рублей, что на 7,1% выше уровня предыдущего года. Среднемесячные денежные доходы на 1 жителя возрастут на 5,9%, или до 37755,5 рублей, реальные располагаемые денежные доходы оцениваются на уровне 100,3% к предыдущему году. Достигнутый уровень денежных доходов населения позволит обеспечить более 3 бюджетов прожиточного минимума на душу населения.
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2015 - 2017 годах будет определяться увеличением заработной платы, доходов населения от предпринимательской деятельности, социальных выплат.
С учетом прогнозируемого уровня инфляции реальные располагаемые доходы населения в период 2015 - 2017 годов составят 101,4% - 102,0%.
Сохранится сложившаяся структура денежных доходов населения. Основной составляющей доходов по-прежнему будет заработная плата. В 2014 году с учетом реализации мер по увеличению оплаты труда среднемесячная заработная плата по оценке составит 49652,5 рублей, превысив уровень предыдущего года на 7,3%, в реальном выражении - на 0,6%. В последующие годы предусматривается ускорение роста реальной заработной платы с 101,8% в 2015 году до 102,7% в 2017 году.
Реализация мер по повышению уровня социальной защищенности населения будет способствовать росту доли социальных трансфертов в структуре денежных доходов до 16,1% в 2017 году (в 2013 году - 15,4%).
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере пенсионного обеспечения являлся комплекс мер, направленных на улучшение материального положения всех категорий пенсионеров. По оценке средний размер государственной пенсии в 2014 году составит 16610,5 рублей, или 108,5% к уровню 2013 года.
Трудовые пенсии (с 1 января 2015 года - страховые пенсии) в прогнозный период будут ежегодно корректироваться в соответствии с законодательством: с 1 февраля - на индекс потребительских цен, с 1 апреля - на индекс роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.
В целом за 2014 - 2017 годы средний размер пенсии увеличится на 30,3% и к 2017 году составит 19947 рублей.
С учетом дополнительных выплат из окружного и городского бюджетов среднемесячный доход пенсионера в прогнозный период превысит размер его прожиточного минимума в среднем в 1,9 раза.
Кроме увеличения уровня заработной платы, социальных трансфертов и других составляющих доходов населения на динамику реальных располагаемых доходов существенное влияние оказывает объем обязательных платежей и взносов, который к 2017 году в 1,5 раза увеличится по сравнению с показателем 2013 года. Изменение данного показателя обусловлено ростом долговой нагрузки населения и необходимостью обслуживания кредитов, в том числе ипотечных. В целом доля обязательных платежей и взносов увеличится с 15,3% в 2014 году до 17,4% в 2017 году, при этом проценты, уплаченные за кредиты, составят 8,4% доходов населения в 2014 году против 10,9% в 2017 году.
Возрастающие обязательства граждан по погашению кредитов и выплате процентов по ним замедлят рост сбережений во вкладах и ценных бумагах с 108,4% в 2015 году до 106,5% в 2017 году.
Основным направлением использования денежных средств по-прежнему остаются потребительские расходы - затраты на покупку товаров и оплату услуг, которые в 2014 году увеличатся на 9,0% к уровню предыдущего года. В дальнейшем с учетом прогнозируемого уровня инфляции планируются более умеренные темпы роста - в среднем на 7,7% в год.

Потребительский рынок

Главной целью развития потребительского рынка является наиболее полное удовлетворение спроса населения в услугах торговли путем формирования современной инфраструктуры, способствующей инновационному развитию экономики города.
Сохраняя тенденцию устойчивого роста, оборот розничной торговли в 2014 году составит 91111,3 млн. рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах.
Основную поддержку потребительскому спросу оказывает позитивная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, а также сохраняющийся потенциал для роста кредитования населения.
В результате розничный товарооборот в прогнозируемом периоде продемонстрирует позитивную динамику с ежегодным приростом на 3% в год.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли в 2014 году по оценке составит 340,7 тыс. рублей, с последующим ростом от 364,1 тыс. рублей в 2015 году и до 413,9 тыс. рублей в 2017 году.
Характерной особенностью развития розничной торговой сети города остается укрупнение предприятий розничной торговли, дальнейшее совершенствование на этой основе форм торгового обслуживания и преобразования отрасли в современную индустрию сервиса.
В текущем году начали работу 11 объектов розничной торговли торговой площадью 1941,8 кв. м, наиболее крупные из них:
- автосалон "КИА Центр Нижневартовск" в промышленной части города, который является официальным дилером KIA в Нижневартовске, осуществляющий свою деятельность в комплексе с сервисным центром;
- специализированный магазин № 337 "Планета посуды" в промышленной зоне;
- магазин детских товаров № 376 "Чиполлино" в 15-а микрорайоне;
- магазин смешанных товаров № 824 "Станем друзьями" в прибрежной зоне.
Кроме того, на территории города открылся крупный торговый центр "Вегас", специализирующийся на продаже строительных материалов. На торговой площади 2600 кв. м размещено более пятидесяти торговых объектов. Для создания максимальных удобств посетителям в торговом центре предоставляются дополнительные услуги (работает предприятие общественного питания, банкоматы, служба доставки крупногабаритных грузов и т.д.).
В прогнозном периоде сохранится тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), их доля по оценке к концу 2014 года составит более 94%. В перспективе, благодаря эффективному процессу доставки товаров и мощной логистической системе, сохранятся опережающие темпы развития торгующих организаций, их доля увеличится до 96% в 2017 году.
Наряду с крупными торговыми объектами продолжается открытие продовольственных магазинов "шаговой доступности" на первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих зданиях в районах новой жилой застройки. Всего до конца 2014 года планируется открыть 16 предприятий розничной торговли торговой площадью около 6 тыс. кв. м.
В целом за 2014 год торговая площадь увеличится на 7,2 тыс. кв. м, обеспеченность торговыми площадями составит 755,4 кв. м на 1 тыс. жителей, или 112,2% к нормативу (673 кв. м на 1 тыс. жителей).
В результате сеть объектов розничной торговли по итогам 2014 года будет насчитывать 821 магазин (с учетом торговых комплексов) торговой площадью 202 тыс. кв. м. В 2015 году за счет открытия новых объектов розничной торговли их количество прогнозируется на уровне 822 единиц.
Удерживает высокие темпы развития сфера общественного питания. Объем оборота деятельности ресторанов, кафе и других видов предприятий за 2014 год составит 4366,7 млн. рублей, или 100,2% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
В прогнозируемом периоде оборот общественного питания продолжит демонстрировать положительную динамику с ростом от 101,0% в 2015 году до 101,9% в 2017 году в сопоставимых ценах.
Этому будет способствовать открытие новых современных предприятий общественного питания, улучшение качества приготовления блюд и культуры обслуживания.
Сохраняется направленность организаций общественного питания в сторону быстрого и экономичного обслуживания населения: кофейни, пиццерии, блинные, производственные столовые, а также предприятия сетевых торговых марок, работающие на правах франчайзинга.
В 2014 году уже открыто 13 предприятий общественного питания общедоступной сети на 360 посадочных мест: 1 кофейня, 1 бистро, 5 кафе, 2 закусочные, 3 бара, 1 ресторан.
В крупном многофункциональном торговом комплексе "Европа-Сити" начал работу новый ресторан восточной и европейской кухни "Чайхона" на 46 посадочных мест.
Всего в 2014 году планируется ввести 17 предприятий общественного питания на 420 посадочных мест, в 2015 году - 16 объектов на 450 посадочных мест. В результате общее количество предприятий общественного питания в 2015 году составит 363 единицы.
Перспективным направлением развития общественного питания города является общедоступная сеть предприятий, ориентированная на различные группы потребителей, включая сеть быстрого питания, а также массовое развитие общественного питания в зонах комплексного торгового сервиса.
Положительная тенденция сохранится на рынке платных услуг населению, объем которых во всех секторах реализации к концу 2014 года составит 17644,8 млн. рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.
Стабильные темпы роста реальных располагаемых денежных доходов в прогнозируемом периоде позволят сохранить позитивную динамику развития рынка платных услуг на уровне 102,5% - 103,1% в 2015 - 2017 годах в сопоставимых ценах.

Наличие и обеспеченность
объектами торговли и общественного питания

Показатели
Единица измерения
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное)
тыс. чел.
261,0
264,6
267,4
270,1
Предприятия общественного питания
единиц
348
360
361
363
посад. мест
23900
24380
24450
24550
в том числе открытая сеть
единиц
249
261
262
264
посад. мест
10000
10480
10500
10520
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
посад. мест
38,31
39,61
39,27
38,95
норматив - 40 пос. мест <*>
%
95,8
99,0
98,2
97,4
Предприятия розничной торговли
единиц
916
1445
1448
1449
кв. м
172600
208190
215442
222692
Магазины и торговые комплексы - всего
единиц
810
819
821
822
Торговая площадь - всего (м-ны, ТК)
кв. м
169795
194800
202000
209250
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
650,56
736,21
755,42
774,71
норматив - 673 кв. м <*>
%
96,7
109,4
112,2
115,1
в том числе:





магазины типовые
единиц
480
488
488
489
кв. м
142485
167400
172924
180174
магазины приспособленные
единиц
330
331
333
333
кв. м
27310
27400
29076
29076
Предприятия мелкорозничной торговли - всего,
единиц
106
626
627
627
кв. м
2805
13390
13442
13442
в том числе:





павильоны
единиц
101
621 <**>
622
622
кв. м
2770
13355
13407
13407
киоски
единиц
5
5
5
5
Предприятия оптовой торговли
единиц
100
99 <***>
99
99
кв. м
55780
41710
41710
41710
Хранилища
единиц
13
13
13
13
тонн
23115
23115
23115
23115
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн
88,56
87,36
86,44
85,58
норматив - 128 тонн <*>
%
69,2
68,3
67,5
66,9
Холодильники
единиц
13
13
13
13
тонн
12431
12431
12431
12431
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн
47,63
46,98
46,49
46,02
норматив - 27 тонн <*>
%
176,4
174,0
172,2
170,4
Общетоварные склады
единиц
66
64
64
64
кв. м
90411
87450
87450
87450
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
346,40
330,50
327,04
323,77
норматив - 294 кв. м <*>
%
117,8
112,4
111,2
110,1
Рынки
единиц
5
2
2
2
мест
2088
482 <****>
482
482

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера
<**> Увеличение количества торговых павильонов в связи с переходом торговых мест на временных рынках в категорию нестационарных торговых объектов
<***> Снижение количества предприятий оптовой торговли связано с прекращением деятельности крупного оператора оптовой торговли ЗАО "Олвэйс"
<****> Уменьшение количества торговых мест в связи с закрытием трех временных рынков: "Восточный", "Сибирский балаган", "Ярмарка Славтэк".

Наличие и обеспеченность
объектами пищевой промышленности

Показатели
Единица измерения
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
Население (среднегодовое, постоянное)
тыс. чел.
261,0
264,6
267,4
270,1
Мощности:





Хлебобулочное производство
тонн в год
38726,50
38872,5
38872,5
38872,5
тонн в сутки
106,1
106,5
106,5
106,5
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн в сутки
0,41
0,40
0,40
0,39
норматив - 0,1346 тн/сутки <*>
%
304,6
297,2
297,2
289,7
в том числе:





ООО "Нижневартовский хлебозавод"
тонн в год
6570,00
6570,00
6570,00
6570,00
тонн в сутки
18,00
18,00
18,00
18,00
ОАО "Хлебокомбинат"
тонн в год
-
-
-
-
тонн в сутки
-
-
-
-
ООО "Гурман" <**>
тонн в год
4015,00
-
-
-
тонн в сутки
11,00
-
-
-
ООО "Сибирский пивоваренный завод"
тонн в год
-
4015,00
4015,00
4015,00
тонн в сутки
-
11,00
11,00
11,00
Предприниматель Гулян Р.Г. "Самотлор-хлеб"
тонн в год
6205,00
6205,00
6205,00
6205,00
тонн в сутки
17,00
17,00
17,00
17,00
Предприниматель Капанджян С.Д.
тонн в год
12775,00
12775,00
12775,00
12775,00
тонн в сутки
35,00
35,00
35,00
35,00
мини-пекарни
тонн в год
9161,50
9307,50
9307,50
9307,50
тонн в сутки
25,10
25,50
25,50
25,50
мини-пекарни
единиц
14
14
14
14
Кондитерское производство
тонн в год
7091,95
7095,60
7095,60
7095,60
тонн в сутки
19,43
19,44
19,44
19,44
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн в сутки
0,07
0,07
0,07
0,07
норматив - 0,025 тн/сутки <*>
%
280,0
280,0
280,0
280,0
Молочное производство
тонн в год
3686,50
3686,50
3686,50
3686,50
тонн в сутки
10,10
10,10
10,10
10,10
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн в сутки
0,039
0,038
0,038
0,037
норматив - 0,21 тн/сутки <*>
%
18,6
18,1
18,1
17,6
Мясоперерабатывающее производство
тонн в год
30404,50
31302,40
31302,40
31302,40
тонн в сутки
83,30
85,76
85,76
85,76
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн в сутки
0,32
0,32
0,32
0,32
норматив - 0,084 тн/сутки <*>
%
381,0
381,0
381,0
381,0
Рыбоперерабатывающее производство
тонн в год
2044,00
2044,00
2044,00
2044,00
тонн в сутки
5,60
5,60
5,60
5,60
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн в сутки
0,02
0,02
0,02
0,02
норматив - 0,0135 тн/сутки <*>
%
148,1
148,1
148,1
148,1
Пивоваренное производство
тыс. дал. год
576,10
576,10
576,10
576,10
дал. в сутки
1578
1578
1578
1578
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
дал. в сутки
6,0
6,0
5,9
5,8
Производство мороженого
тонн год
547,50
547,50
547,50
547,50
тонн в сутки
1,50
1,50
1,50
1,50
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн в сутки
0,006
0,006
0,006
0,006
Производство майонеза
тонн год
6570,00
6570,00
6570,00
6570,00
тонн в сутки
18,00
18,00
18,00
18,00
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тонн в сутки
0,1
0,1
0,1
0,1
Производство алкогольных напитков
тыс. дал. год
600,00
600,00
600,00
600,00
т. дал. в сутки
1,64
1,64
1,64
1,64
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
т. дал. в сутки
0,01
0,01
0,01
0,01
Производство питьевой воды, безалкогольных напитков
тыс. дал. год
3172,58
3172,58
3172,58
3172,58
т. дал. в сутки
8,69
8,69
8,69
8,69
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
т. дал. в сутки
0,03
0,03
0,03
0,03
Производство яйца
млн. шт. год
16,16
16,16
16,16
16,16
тыс. шт. в сут.
44,27
44,27
44,27
44,27
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
тыс. шт. в сут.
0,17
0,17
0,17
0,16

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера
<**> ООО "Гурман" прекратило производство хлебобулочных изделий, заключив сделку по продаже производственного оборудования с ООО "Сибирский пивоваренный завод"

Жилищное-коммунальное хозяйство

Стратегической целью развития жилищно-коммунального комплекса является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, создание условий для дальнейшего повышения благоустроенности жилья и улучшение качества предоставляемых услуг.
Основной инструмент достижения целей - реализация муниципальных и ведомственных программ.
В целях улучшения жилищных условий в прогнозном периоде будет продолжена реализация мероприятий, направленных на строительство и формирование рынка доступного жилья, что позволит к концу 2014 года увеличить жилой фонд до 5075,8 тыс. кв. м с ростом на 3,7% к уровню 2013 года. По прогнозу на 2015 - 2017 годы с учетом ввода жилья планируется увеличение жилищного фонда на 8,4%, или с 5210,9 тыс. кв. м до 5501,7 тыс. кв. м. При этом средняя обеспеченность населения жильем на 1 жителя возрастет с 18,9 кв. м в 2014 году до 20,0 кв. м в 2017 году.
Для повышения комфортности условий проживания горожан в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2015 - 2020 годах" продолжатся мероприятия по ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда и переселению граждан в благоустроенное жилье. В результате ветхий и фенольный жилой фонд в 2015 году уменьшится по сравнению с 2013 годом на 15,8%, или до 140 тыс. кв. м, к 2017 году - на 28,2%, или до 119,4 тыс. кв. м.
Будут продолжены мероприятия по капитальному ремонту жилья. В 2014 году на эти цели выделено 86,9 млн. рублей (28,3 тыс. кв. м). В 2015 году прогнозируется увеличить средства на выполнение ремонтных работ на 26,1%, или до 109,6 млн. рублей, что позволит отремонтировать 37,6 тыс. кв. м жилья.
Повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения является одним из основных направлений модернизации объектов инженерной инфраструктуры. В 2014 году на капитальный ремонт 70,6 км инженерных сетей выделено 452,8 млн. рублей. В 2015 году планируется увеличение расходов на эти цели до 513,4 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" планируется выполнить обязательное энергетическое обследование образовательных учреждений, оснастить жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, приборами учета газа (314 шт.). Кроме того, продолжится работа по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие (25 шт.) и оконных блоков (400 шт.), теплоизоляции трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения (1,5 км), утеплению фасадов зданий и перекрытий (4 дома).
В 2014 году в городе планируется установить 38 общедомовых приборов учета энергоресурсов, кроме того - 12056 внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды. В 2015 году с учетом реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий количество общедомовых и внутриквартирных приборов учета энергоресурсов возрастет до 2347 и 164750 единиц соответственно (в 2013 году - 2273 и 150294 соответственно).
В целях создания условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города в 2015 году планируется завершить строительство теплотрассы по ул. Кузоваткина. Кроме того, продолжится строительство инженерных сетей и благоустройство микрорайонов 3П, 8П и 1 (кварталы 25 - 26).
В результате к 2017 году прогнозируется:
- увеличение протяженности электрических сетей на 5,7%, или до 1703 км (2013 год - 1610,9 км);
- увеличение протяженности водопроводных сетей на 1,9%, или до 443 км (2013 год - 434,9 км);
- увеличение протяженности канализационных сетей на 2,7%, или до 275 км (2013 год - 267,7 км);
- увеличение протяженности сетей теплоснабжения на 0,7%, или до 304 км (2013 год - 301,9 км);
- увеличение протяженности газовых сетей на 2,8%, или до 73,7 км (2013 год - 71,7 км).
Большое внимание уделяется озеленению города. В целях улучшения облика города в 2014 году выполнены работы по устройству цветников на улично-дорожной сети, вертикальному озеленению, восстановлению альпийских горок. По прогнозу в 2015 - 2017 годах будет продолжена работа по благоустройству улично-дорожной сети и общегородских социально значимых мест: городского парка, памятника "Покорителям Самотлора", площади "Нефтяников", Комсомольского бульвара и др.

Наличие и обеспеченность
объектами жилищно-коммунального хозяйства


Единица измерения
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА - всего (с учетом бесхозного жилищного фонда)
тыс. кв. м
4790,8
4894,9
5075,8
5210,9
в том числе жилая площадь
тыс. кв. м
2946,2
3003,5
3067,3
3210,6
обеспеченность (на 1 жителя)
кв. м
18,4
18,5
18,9
19,3
норматив - 18 кв. м. <*>
%
102,2
102,8
105
107,2
Из общего объема жилищного фонда находящийся в обслуживании муниципальных управляющих компаний
тыс. кв. м
4063,7
4018,9
4017,1
4003,3
Из общего объема жилого фонда:





- ветхий
тыс. кв. м
168,6
154,5
140
131,7
- фенольный
тыс. кв. м
11,9
11,8
10,2
8,3
Приватизировано
тыс. кв. м
4186,1
4254
4281,1
4326,4

квартир
76296
77620
78220
79220
Товарищества собственников жилья
единиц
26
23
25
25

тыс. кв. м
203,6
178,2
207,3
207,3
Советы многоквартирных домов
единиц
432
626
636
636

тыс. кв. м
2490,2
3155,9
3206,3
3206,3
ГОСТИНИЦЫ
единиц
12
11
11
11

мест
862
790
790
790
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
мест
3,3
3
3
2,9
норматив - 6 мест <*>
%
55
50
50
48,3
ДВИЖЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА





Новое строительство
тыс. кв. м
148,2
128,6
173,4
151,8
снос ветхого жилья
тыс. кв. м
15,3
13
14,5
8,3
снос фенольного жилья
тыс. кв. м
3,7
-
1,6
2
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
тыс. кв. м
37,4
38,6
28,3
37,6
затраты на капитальный ремонт
млн. руб.
109
112,6
86,9
109,6
СВЕДЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ





Площадь кладбищ
Га
45,64
45,64
46
46
Площадь тротуаров и улиц
тыс. кв. м
1941,4
1941,4
1941,4
1941,4
Детские дворовые площадки
единиц
384
385
385
385

тыс. кв. м
344,9
345,8
347
347
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
1320
1307
1298
1285
норматив - 0,7 кв. м чел. <*>
%
188,6
186,7
185,4
183,6
Малые архитектурные формы
единиц
3808
3987
4068
4068
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
единиц
14,6
15,1
15,2
15,1
Затраты на благоустройство
млн. рублей
919,1
969,6
945,5
1146
ВОДОСНАБЖЕНИЕ





ВОС-1,2
единиц
2
2
2
2
Протяженность сетей
км
432,2
434,9
437
439,4
Мощность водопроводов
тыс. куб. м/сут.
144
144
144
144
Подача воды в сети
млн. куб. м
23,5
22,8
22,1
20,8
Пропущено воды через очистные сооруж.
млн. куб. м
20,8
19,4
18,6
19,7
Отпуск воды всем потребителям
млн. куб. м
20,3
19,8
19,5
20,3
в т.ч. населению на хозбытнужды
млн. куб. м
13,3
9,1
9,1
9,2
обеспеченность (на 1 жителя)
куб. м
51,0
34,4
34,4
34,1
норматив - 111,4 куб. м/год на 1 чел. <*>
%
45,8
30,9
30,9
30,6
КАНАЛИЗАЦИЯ





Мощность канализационных сооружений
т. м3/сутки
103
103
103
103
Протяженность канализационных сетей
км
266,1
267,7
269,2
270,7
Сброшено сточных вод всего
млн. м3
17,4
17
16,3
17,9
Пропущено через очистные сооружения
млн. м3
20
19,8
19
19,9
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ





Протяженность сетей
км
299,7
301,9
301,9
301,9
Число котельных - всего (муниципальных)
единиц
8
8
8
8
в том числе на:





жидком топливе
единиц
1
1
1
1
газе
единиц
7
7
7
7
Мощность котельных на:





жидком топливе
Гкал/час
12,5
12,3
12,3
12,3
газе
Гкал/час
1858
1851,1
1851,1
1851,1
Выработано тепла
тыс. Гкал
2718,4
2719,4
2680,7
2579,7
Реализовано тепла
тыс. Гкал
2253,3
2279,6
2289,4
2194
в т.ч. населению на хозбытнужды
тыс. Гкал
1432,5
1494,4
1455,8
1426
обеспеченность (на 1 кв. м)
Гкал/кв. м
0,3
0,3
0,3
0,3
норматив - 0,41 Гкал на 1 кв. м <*>
%
73,2
73,2
73,2
73,2
ГАЗИФИКАЦИЯ





Протяженность уличной газовой сети
км
72,4
71,7
71,7
72,8
Общее число газ. квартир
единиц
3583
3326
3270
3100
сетевым газом
единиц
2909
2843
2894
2800
сжиженным газом
единиц
483
483
376
300
Отпущено сетевого газа всем потреб.
тыс. м3
380686
383354
405347
401174
в т.ч. населению
тыс. м3
1652,9
1811
1816
1681
Отпущено сжиженного газа всем





потребителям
тонн
17,2
12,3
9
9
в т.ч. населению
тонн
17,2
23,3
9
9
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ





Протяженность линий электропередач - всего
км
1603,8
1610,9
1629,2
1694
в том числе:





освещаемых частей улиц, проездов набережных
км трассы
82,5
84,6
82,5
82,5
км
244
247,2
251,4
251,4
Отпущено всем потребителям
млн. кВт.час
791,8
799,1
802,8
802
в том числе населению
млн. кВт.час
312,4
301,4
324,7
325
УСТАНОВЛЕНО ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - ВСЕГО (с нарастающим итогом)
единиц общедомовых внутриквартирных
701
133738
2273
150294
2311
162350
2347
164750
в том числе на:





теплоэнергию
единиц общедомовых внутриквартирных
227
749
761
773
горячую воду
единиц общедомовых внутриквартирных
280
63587
749
74331
761
81200
773
82400
холодную воду
единиц общедомовых внутриквартирных
194
70151
775
75963
789
81150
801
82350
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ





Капвложения (в ценах соответствующих лет)
млн. рублей
514,4
512,3
452,8
513,4
Замена сетей:





- водопроводных (на бал. ГВК и ТС)
км
10,7
7,9
8,5
6,8
- канализационных
км
2,8
4,7
6,9
1
- тепловых (в одну нить включая ГВС)
км
18,5
20
22,2
24,2
- электрических
км
28,2
44,6
33
33
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ





Социальная норма площади жилья на 1 человека, установленная на территории
кв. м
18
18
18
18
Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий
единиц
5167
5114
5064
5014
Нормативная стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья
рублей
86,8
92,5
96
100,5
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья для населения, установленная местными нормативными актами
рублей
84,9
90,1
93,5
103,5
Фактический объем поступлений жилищно-коммунальных платежей от населения на 1 кв. м общей площади жилья
рублей
98,4
89,8
97,4
101,9
%
98,0
97
97
97
Фактический уровень платежей граждан по отношению к уровню затрат на содержание жилищно-коммунального хозяйства
%
98,2
98,2
98,2
98,2
Фактический объем бюджетного финансирования жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья
рублей
1,84
2,72
1,84
2,32
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг
%




Установленная на местном уровне максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, исходя из социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг
%
дифференцировано от 0 до 22
дифференцировано от 0 до 22
дифференцировано от 0 до 22
дифференцировано от 0 до 22
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
единиц
8538
8130
6923
5800
в них человек
человек
13354
12008
15766
13208
Выплачено субсидий на оплату ЖКУ
млн. рублей
196,8
202,8
205
203,4
Количество проживающих в городе
тыс. человек
261,0
264,6
267,4
270,1

--------------------------------
<*> Нормативы приведены применительного характера

Развитие отраслей социальной сферы

Развитие отраслей социальной сферы в прогнозном периоде рассматривается как фактор, повышающий привлекательность проживания на территории города, и предусматривает достижение целевых ориентиров, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года:
- повышение доступности дошкольного образования;
- обновление качества общего образования, увеличение обучающихся по дополнительным образовательным программам;
- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
- внедрение в сфере культуры информационно-коммуникационных технологий;
- популяризация спортивно-оздоровительных мероприятий и формирование здорового образа жизни.

Образование

Развитие сферы образования в 2015 - 2017 годы в соответствии с новым Законом "Об образовании в Российской Федерации" и Указами Президента Российской Федерации будет направлено на расширение образовательных программ, использование модульных технологий обучения, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций.
Одно из приоритетных направлений - обеспечение доступности дошкольного образования. По оценке в 2014 году количество детских садов, в результате проведенной реорганизации, уменьшится на 4 единицы, без сокращения количества мест. Кроме того, планируется завершить реконструкцию детского сада № 22 на 200 мест. В результате количество детских дошкольных организаций составит 54 единицы, численность детей, посещающих детские сады, возрастет к уровню 2013 года на 17,4%, или до 16,4 тыс. человек.
Определены векторы стратегических изменений системы образования, ориентированные на индивидуальное развитие и становление личности. С 1 сентября 2014 года в 6 детских садах внедрены новые государственные стандарты дошкольного образования, по которым воспитатели могут самостоятельно разрабатывать и утверждать программы обучения, направленные на развитие познавательных способностей детей, воспитание нравственных, моральных и патриотических качеств.
Особенностью новых стандартов является возможность учитывать и интересы детей с ограниченными возможностями. Для них планируется создать адаптированные учебные программы, а также групповые и коррекционные занятия.
Для успешной реализации образовательных программ в детских садах установлено сенсорное, дистанционное и интерактивное оборудование, в том числе 149 интерактивных досок, 95 комплексов "СИРС" (система развития внимания, зрительной памяти, быстрого чтения и др. способностей), 68 цифровых микроскопов, 57 конструкторов "Перворобот", 73 световых стола для рисования песком, интерактивный пол и др.
Кроме того, 86% дошкольных образовательных организаций оснащены сенсорными комнатами, 68% - кабинетами "Бос-здоровье".
Переход всех организаций дошкольного образования на новые государственные стандарты дошкольного образования планируется завершить в 2016 году.
В целях расширения форм и способов получения дошкольного образования созданы и действуют четыре частных детских сада, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми: детский центр "San School" на 30 мест, детский центр "Непоседы" на 15 мест, детский центр "Лапушка" на 15 мест и центр "Мамина радость" на 11 мест.
улучшения качества материально-технической базы дошкольного образования планируется ввод в 2015 - 2017 годах 8 детских садов суммарной мощностью 2100 мест.
По прогнозу в 2015 году ожидается ввод в действие 2 детских садов в мкр. 2П на 120 мест и в мкр. 10В на 320 мест.
В 2016 году предполагается ввести в эксплуатацию 3 детских сада: в квартале Центральный на 260 мест, в квартале Прибрежный-3 на 260 мест и в микрорайоне 21 на 320 мест.
В 2017 году планируется ввести в действие 3 детских сада: в квартале 18 на 320 мест, в квартале 21 на 320 мест и после реконструкции детский сад на 180 мест в мкр. 7а по ул. Дзержинского. В результате количество детских садов к 2017 году составит 62 единицы на 18536 мест.
Численность детей в дошкольных образовательных организациях в прогнозном периоде будет иметь положительную динамику и к 2017 году составит 18,5 тыс. человек, или 132,4% к уровню 2013 года. Обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями к 2017 году увеличится на 1,7%, или до 81,1%.
Количество общеобразовательных организаций, по оценке, в 2014 году уменьшится до 38 единиц, в результате реорганизации общеобразовательной школы № 25 путем присоединения вечерней общеобразовательной школы № 3.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях увеличится на 1,7% к уровню 2013 года и составит 30,0 тыс. человек.
В первую смену в школах города смогут заниматься 85% от общего количества учащихся, 22 школы будут работать в односменном режиме.
В дальнейшем прогнозируется увеличение численности учащихся в общеобразовательных организациях, которая к 2017 году составит 32,5 тыс. человек. Вместе с тем уровень обеспеченности местами в школах в 2017 году, в силу демографических процессов, снизится на 12,4%, или до 80,3% к нормативу.
Во всех общеобразовательных организациях города введены новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. Численность обучающихся по новым стандартам в 2014 году увеличится на 37,3%, или до 14,6 тыс. школьников.
Каждая школа города оснащена современными информационными средствами, всего в учебном процессе задействовано 1 065 интерактивных досок, 102 цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, что больше уровня 2013 года на 16,2% и 22,9% соответственно. Во всех школах города осуществляется ведение электронного дневника.
Кроме того, начальными классами для проведения естественно-научных опытов используются 227 цифровых датчиков и 256 цифровых микроскопов.
В целях реализации задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, особое внимание в перспективе будет уделяться развитию дополнительного образования детей.
По прогнозу в 2017 году количество детей, охваченных дополнительным образованием, увеличится на 0,6%, или до 8,9 тыс. человек.
Формирование и сохранение мотивации ребенка быть успешным решается в сотрудничестве организаций дополнительного образования с учреждениями культуры и спорта.
В кружках и секциях школ города число детей, занимающихся различными видами творчества, в 2014 году составит 38,2 тыс. человек, в том числе на бесплатной основе 37,7 тыс. человек.
По прогнозу к 2017 году количество занимающихся в кружках детей возрастет до 38,5 тыс. человек, из них 38,0 тыс. человек будет заниматься на бесплатной основе.
В 2015 - 2017 годах планируется увеличение численности студентов среднего профессионального образования, которая в 2017 году составит 4,5 тыс. человек. Выпуск специалистов организациями среднего профессионального образования в 2017 году составит 1,3 тыс. человек.
В Нижневартовском государственном университете в 2014 году пройдут обучение 3,7 тыс. студентов, к 2017 году количество учащихся составит 3,6 тыс. человек. Выпуск специалистов высшей квалификации в 2017 году составит 0,8 тыс. человек.

Показатели развития образования по городу Нижневартовску

Показатели
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
отчет
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
Детские дошкольные организации
ед.
58
57
54 <*>
56
59
62

мест
10902
16074
16436
16876
17716
18536
Численность детей в дошкольных образовательных организациях
человек
13153
13996
16436
16876
17716
18536








Обеспеченность дошкольными образовательными организациях
мест на 1 тыс. детей дошк. возраста, норм. 700 мест
400
556
548
544
555
568
Дневные общеобразовательные организации
ед.
38
38
38
38
38
38

мест
26717
26717
27067
27067
27067
27067
в т.ч. частной формы собственности:
ед.
1
1
1
1
1
1

мест
459
459
459
459
459
459
Из общего количества общеобразовательных школ:







- малокомплектные школы
ед.
-
-
-
-
-
-
- для детей с ограниченными возможностями здоровья
ед.
2
2
2
2
2
2
Численность учащихся в организациях:







общеобразовательных
человек
28892
29510
29999
30894
31897
32520
начального профобразования
человек
-
-
-
-
-
-
среднего профессионального образования
человек
3762
3810
4274
4451
4504
4519
высшего профессионального образования
человек
3850
3860
3701
3552
3574
3642
Выпуск специалистов организациями:







среднего профессионального образования
человек
714
906
961
1045
1135
1298
высшего профессионального образования
человек
741
620
902
1064
893
847
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях
%
85
85
85
85
84
84
Организации дополнительного образования
ед.
2
2
2
2
2
2

мест
2326
2326
2326
2326
2326
2326
в них занимается детей - всего
человек
8738
8797
8797
8800
8820
8850
Численность детей и подростков дошкольного возраста (от 0 до 6 лет), проживающих в городе
человек
27271
28899
29971
31002
31894
32640
Численность детей и подростков школьного возраста (от 7 до 17 лет), проживающих в городе
человек
31673
32442
33518
34725
35911
37449

--------------------------------
<*> Количество дошкольных образовательных организаций уменьшится в связи с реорганизацией детских садов: № 29 "Елочка" путем присоединения к нему детского сада № 74 "Дельфиненок", № 86 "Былинушка" путем присоединения к нему детского сада № 87 "Ладушки", № 67 "Лесная сказка" путем присоединения к нему детского сада № 65 "Озорница", № 4 "Сказка" путем присоединения к нему детского сада № 16 "Ласточка". Вместе с тем планируется ввести в эксплуатацию, после завершения реконструкции, детский сад № 22 на 200 мест.

Наличие и обеспеченность объектами образования и науки

Показатели
Ед. изм.
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
Детские дошкольные организации - всего,
единиц
58
57
54
56
59
62
фактическая мощность
мест
10902
16074
16436
16876
17716
18536
норматив - 70 мест на сто детей дошкольного возраста
мест
40,0
55,6
54,8
54,4
55,5
56,8
%
57,1
79,4
78,3
77,7
79,3
81,1
в них детей
человек
13153
13996
16436
16876
17716
18536
Детей дошкольного возраста
человек
27271
28899
29971
31002
31894
32640
Общеобразовательные организации - всего,
единиц
39
39
38 <*>
38
38
38

мест
27067
27067
27067
27067
27067
27067
норматив - 90 мест на сто детей
мест
85,5
83,4
80,8
77,9
75,4
72,3
школьного возраста
%
95,0
92,7
89,8
86,6
83,7
80,3
в них учащихся
человек
28892
29510
29999
30894
31897
32520
Детей школьного возраста
человек
31673
32442
33518
34725
35911
37449
из общего числа общеобразовательных организаций:







лицеи
единиц
2
2
2
2
2
2

мест
1500
1500
1500
1500
1500
1500
в них учащихся
человек
1420
1442
1443
1442
1448
1452
гимназии
единиц
2
2
2
2
2
2

мест
1647
1647
1647
1647
1647
1647
в них учащихся
человек
1678
1774
1824
1829
1826
1812
школы-интернаты
единиц
-
-
-
-
-
-

мест
-
-
-
-
-
-
в них учащихся
человек
-
-
-
-
-
-
вспомогательные школы
единиц
2
2
2
2
2
2

мест
468
468
468
468
468
468
в них учащихся
человек
352
349
386
354
356
345
вечерние школы
единиц
1
1
-
-
-
-

мест
350
350
-
-
-
-
в них учащихся
человек
659
639
-
-
-
-
Внешкольные организации (дополнительного образования)
единиц
2
2
2
2
2
2
мест
2326
2326
2326
2326
2326
2326
обеспеченность (на 1 тыс. школьников)
мест
80,5
78,8
76,9
74,4
72,6
71,2
норматив - 100 мест
%
80,5
78,8
76,9
74,4
72,6
71,2
в них учащихся
человек
8738
8797
8797
8800
8820
8850
Средние специальные учебные заведения, филиалы
единиц
5
5
5
5
5
5
мест
5053
5053
5053
5053
5053
5053
в них учащихся
человек
3762
3810
4274
4451
4504
4519
число выпускников
человек
714
906
961
1045
1135
1298
Высшие учебные заведения
единиц
1
1
1
1
1
1
мест
2500
2500
2500
2500
2500
2500
в них учащихся
человек
3850
3860
3701
3552
3574
3642
число выпускников
человек
741
620
902
1064
893
847

--------------------------------
<*> Уменьшение количества образовательных организаций до 38 единиц, в результате реорганизации общеобразовательной школы № 25 путем присоединения вечерней общеобразовательной школы № 3.

Культура

Сфера культуры в 2015 - 2017 годах будет развиваться в направлении обеспечения максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры, сохранения культурного наследия и расширения спектра и повышения качества услуг культуры.
В 2014 году в результате объединения городской библиотеки № 9 с детской библиотекой № 6 сфера культуры города будет представлена 18 библиотеками, 3 клубными учреждениями, 3 детскими школами искусств, 1 музыкальной школой, 15 киноустановками, 2 театрами и музеем.
Обеспеченность населения города библиотеками на 1 тыс. жителей составит 69,7% к нормативу, учреждениями культурно-досугового типа - 34,9%, музеями - 9,3%.
В среднесрочной перспективе будет продолжаться оптимизация сети библиотек, в результате чего количество библиотек в 2015 - 2017 годах сократится до 17 единиц. Кроме того, в 2016 году планируется реорганизация детской школы искусств № 3 путем присоединения к ней детской музыкальной школы имени Ю.Д. Кузнецова.
В связи с прогнозируемым ростом численности населения города, обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа и музеями снизится к 2017 году до 33,9% и 9,1% соответственно. Обеспеченность библиотеками в 2017 году уменьшится до 65,0%.
С целью удовлетворения культурных потребностей горожан и их творческой самореализации ежегодно учреждения культуры города проводят более 5 тыс. различных по формам и жанрам мероприятий.
В 2014 году книжный фонд библиотек составит 517,6 тыс. единиц. В прогнозируемый период продолжится работа по обновлению книжного фонда, и к 2017 году он увеличится до 523,6 тыс. единиц. Количество читателей библиотек в прогнозируемый период составит более 61 тыс. человек, или каждый четвертый житель города.
Количество обратившихся на сайты учреждений культуры по оценке в 2014 году составит более 200 тыс. человек. В перспективе дальнейшее развитие получит электронная культура, создание электронных версий коллекций культурного наследия (библиотеки, музеи и т.д.), произведений культуры в электронной форме (сетевое искусство, новые интерактивные произведения и т.д.).
Будет продолжена реализация комплекса мероприятий по внедрению информационных технологий, создание инфраструктуры популяризации достижений культуры, сохранения и развития культурного наследия с использованием сети Интернет.
Количество экспонатов этнографического музейного комплекса имени Т.Д. Шуваева в 2014 году увеличится до 34,3 тыс. единиц. В прогнозный период количество единиц музейного фонда будет увеличиваться и к 2017 году составит 35,4 тыс. единиц.
По прогнозу в 2015 - 2017 годах в трех школах искусств и музыкальной школе будут обучаться 2,8 тыс. детей и подростков, которые являются активными участниками традиционных городских мероприятий.
В 2014 году организована работа 122 творческих коллективов для 2,6 тыс. человек, в том числе на бесплатной основе 2,1 тыс. человек. В прогнозируемый период количество горожан, занимающихся творчеством, сохранится на уровне 2014 года.

Показатели развития культуры по городу Нижневартовску

Показатели
Ед. изм.
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
Учреждения культурно-досугового типа
ед.
3
3
3
3
3
3

мест
1715
1865
1865
1865
1865
1865
Обеспеченность:







учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Стационарные киноустановки <*> (кинотеатры)
единиц
9
15
15
15
15
15
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок
мест
893
1606
1606
1606
1606
1606
Детские школы искусств, музыкальные школы
ед.
4
4
4
4
3 <**>
3

мест
1675
1675
1675
1675
1675
1675
Число обучающихся - всего
человек
2750
2750
2750
2750
2750
2750
Общедоступные библиотеки
единиц
20
19
18 <***>
17 <****>
17
17
Число читателей общедоступных библиотек - всего
человек
59184
60607
61050
61050
61050
61050
Библиотечный фонд
тыс. ед.
515,9
513,6
517,6
519,6
521,6
523,6
Обеспеченность:







общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
7,7
7,2
6,7
6,3
6,3
6,2
Число музеев
единиц
1
1
1
1
1
1
Число единиц хранения
единиц
33229
33740
34343
34743
35243
35439
Число профессиональных театров
единиц
2
2
2
2
2
2

--------------------------------
<*> Данные представлены управлением культуры администрации города Нижневартовска в соответствии с формой № К-2рик.
<**> Уменьшение обусловлено объединением "Детской школы искусств № 3" с "Детской музыкальной школой имени Ю.Д. Кузнецова".
<***> Уменьшение количества библиотек связано с объединением городской библиотеки № 9 с детской библиотекой № 6.
<****> Уменьшение количества библиотек планируется в связи с объединением городской библиотеки № 4 с детской библиотекой № 5.

Наличие и обеспеченность объектами культуры и искусства

Показатели
Ед. изм.
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
Среднегодовое население

261
264,6
267,4
270,1
272,6
274,8
Библиотеки - всего,
единиц
20
19
18
17
17
17
(без учета образовательных учреждений)







обеспеченность
%
79,3
75,5
69,7
66,0
65,2
65,0
количество новых поступлений
экз.
15536
9761
22000
20000
20000
20000
пополнение книжных фондов в год (на 1 тыс. жит.)
экз.
59,5
36,9
82,3
74,0
73,4
72,8
норматив - 250 книг на 1 тыс. человек
%
23,8
14,8
32,9
29,6
29,4
29,1
Стационарные киноустановки (кинотеатры)
единиц
9
15
15
15
15
15

мест
893
1606
1606
1606
1606
1606
обеспеченность, норматив: 1 организация культуры
%
400
500
500
500
500
500
Дома культуры, клубы
единиц
3
3
3
3
3
3

мест
1715
1865
1865
1865
1865
1865
норматив
мест
5220
5292
5348
5402
5452
5496
обеспеченность
%
32,9
35,2
34,9
34,5
34,2
33,9
Музеи
единиц
1
1
1
1
1
1
обеспеченность, норматив: 1 на 25 тыс. жителей
%
9,6
9,4
9,3
9,3
9,2
9,1
Театры
единиц
2
2
2
2
2
2

мест
516
516
516
516
516
516
обеспеченность (на 5 тыс. жителей)
мест
9,9
9,8
9,6
9,6
9,5
9,4
норматив: 4 места на каждые 5 тыс. жителей
%
248
245
240
240
238
235
Парки культуры и отдыха
единиц
1
1
1
1
1
1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
единиц
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
норматив - 1 объект на 100 тыс. человек
%
38,3
37,8
37,4
37,0
36,7
36,4
Детские школы искусств (музыкальные школы)
единиц
4
4
4
4
3
3

мест
1675
1675
1675
1675
1675
1675
обеспеченность (на 1 тыс. детей 1 - 9 кл.)
мест
66,3
64,4
62,5
60,7
59,3
58,3
норматив - 120 мест
%
55,3
53,7
52,1
50,6
49,4
48,6

Физическая культура и спорт

Основной задачей развития физической культуры и спорта на прогнозный период станет создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и спортом. Развитие массового спорта будет способствовать формированию здорового образа жизни, в том числе у детей и подростков, и за счет этого будут создаваться условия для увеличения продолжительности жизни населения.
По оценке в 2014 году количество занимающихся физической культурой увеличится на 2,2%, или до 55,9 тыс. человек. Каждый пятый житель города ведет активный образ жизни и занимается спортом. По прогнозу к 2017 году количество занимающихся увеличится на 8% к уровню 2013 года, или до 59,2 тыс. человек, это 21,5% от общей численности населения города.
Инфраструктура физической культуры и спорта города представлена 253 спортивными сооружениями (с учетом образовательных организаций), в том числе: 90 физкультурно-спортивными залами, 20 бассейнами, 59 плоскостными сооружениями, 2 тирами, 1 крытым тренировочным хоккейным кортом, 1 стадионом, 1 лыжной базой и 79 другими спортивными сооружениями (спортивные залы с площадью менее 140 кв. м).
Обеспеченность спортивными сооружениями в 2014 году составит 12,7% к нормативу, физкультурно-спортивными залами - 42,5%, бассейнами - 15,5%.
В 2014 - 2015 годах количество спортивных объектов не изменится. Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного назначения составит 6477 человек.
Обеспеченность спортивными объектами в прогнозируемый период будет иметь тенденцию к уменьшению, что обусловлено ростом численности населения города, и к 2017 году уровень обеспеченности спортивными сооружениями, физкультурно-спортивными залами и бассейнами снизится до 12,4%, 41,4% и 15,1% соответственно.
В 2014 году планируется проведение около 300 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в которых примут участие более 20 тыс. человек.
В рамках XXV Международного Олимпийского дня, посвященного итогам выступления олимпийской команды России на XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи, проведен массовый забег с участием 60 человек.
Для дальнейшего привлечения населения города к активным занятиям спортом в среднесрочной перспективе проведение массовых спортивных мероприятий будет продолжено.
Состояние детско-юношеского спорта характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций. В городе работают 6 детско-юношеских спортивных школ, где в 2014 году будут заниматься 11,3 тыс. детей. По прогнозу в 2015 - 2017 годах количество занимающихся в спортивных школах будет увеличиваться и к 2017 году составит 12,2 тыс. человек, в том числе на бесплатной основе - 8,9 тыс. человек.

Наличие и обеспеченность объектами
физической культуры и спорта

Показатели
Ед. изм.
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
Спортивные сооружения, всего <*> (с учетом образовательных учреждений)
единиц
253
253
253
253
253
253
единовременная пропускная способность
человек в день
6477
6477
6477
6477
6477
6477
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
человек в день
24,8
24,5
24,2
24,0
23,8
23,6
норматив - 190 единовременной пропускной способности на 1 тыс. жит.
%
13,1
12,9
12,7
12,6
12,5
12,4
Физкультурно-спортивные залы <*>
единиц
90
90
90
90
90
90
(с учетом образовательных учреждений)
кв. м
39802
39802
39802
39802
39802
39802
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
152,5
150,4
148,8
147,4
146,0
144,8
норматив - 350 кв. м
%
43,6
43,0
42,5
42,1
41,7
41,4
Другие спортивные сооружения (спортивные залы с площадью менее 140 кв. м) <*>
единиц
79
79
79
79
79
79
Бассейны (с учетом образовательных учреждений)
единиц
20
20
20
20
20
20

кв. м зеркала воды
3092
3092
3092
3092
3092
3092
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
11,8
11,7
11,6
11,4
11,3
11,3
норматив - 75 кв. м
%
15,7
15,6
15,5
15,2
15,1
15,1
единовременная пропускная способность
человек
423
423
423
423
423
423
Стадион
единиц
1
1
1
1
1
1
количество мест
мест
5000
5000
5000
5000
5000
5000

кв. м
42756
42756
42756
42756
42756
42756
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
кв. м
163,8
161,6
159,9
158,3
156,8
155,6
норматив - 1949,4 кв. м
%
8,4
8,3
8,2
8,1
8,0
8,0
Площадки (с учетом образовательных учреждений)
единиц
41
41
41
41
41
41
Поля (с учетом образовательных учреждений)
единиц
18
18
18
18
18
18
Лыжная база "Татра"
единиц
1
1
1
1
1
1
Тиры
единиц
2
2
2
2
2
2
Крытый тренировочный хоккейный корт (с искусственным льдом)

1
1
1
1
1
1
Детские юношеские спортивные школы - всего
единиц
6
6
6
6
6
6

мест
8095
8176
8258
8340
8833
8921
Всего занимается детей и подростков
человек
11090
11200
11312
11426
12100
12221

--------------------------------
<*> Данные представлены управлением по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска в соответствии с формой 1-ФК.

Социальная защита населения

Основным направлением развития сферы социальной защиты населения является обеспечение доступности для населения основных социальных услуг и социального обслуживания, адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
По оценке в 2014 году количество учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе уменьшится до 9 единиц, в связи с ликвидацией автономного учреждения ХМАО - Югры "Социально-оздоровительный центр семьи и детей "Голубое озеро".
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города, в 2014 году составит 65,0 тыс. человек. По прогнозу в 2017 году количество граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города, не изменится.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов в 2014 году составит 3,2 места на 10 тыс. населения. По прогнозу в 2015 - 2017 годах в связи с ростом численности населения города обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов уменьшится до 3,1 места на 10 тыс. населения.
В прогнозируемом периоде в комплексном центре социального обслуживания населения "Диалог" социальную помощь окажут 23,1 тыс. нуждающихся. Адресную социальную помощь в 2015 - 2017 годах планируется предоставить 6,7 тысячам граждан.
В комплексном центре социального обслуживания населения "Диалог" организован пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи гражданам юго-восточных регионов Украины, в результате помощь оказана более 350 человекам.
Филиалом казенного учреждения ХМАО - Югры "Центр социальных выплат" проводится работа по оказанию единовременной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которая ориентирована на развитие подсобного хозяйства или оказание услуг населению. В 2014 году помощь окажут 34 семьям.
В центре социальной помощи семье и детям "Кардея" продолжает работу отделение временного пребывания несовершеннолетних. С целью преодоления трудностей в общении с ребенком в центре проводятся тренинги "Взаимодействие родителей и детей". Для беременных женщин реализуется программа "Под крылом аиста" для преодоления трудностей, связанных с ожиданием ребенка.
По оценке в 2014 году различную социальную помощь в центре социальной помощи семье и детям "Кардея" окажут 34 тыс. человек. В среднесрочной перспективе количество граждан, обратившихся за социальной поддержкой, не изменится.
В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания в перспективе предусмотрены мероприятия, направленные на структурные преобразования социальной защиты населения. Предусмотрено совершенствование подходов при предоставлении мер социальной поддержки, развитие новых форм и видов услуг, оптимизация и реорганизация социальных служб, внедрение инновационных, малозатратных, стационарозамещающих технологий.
Для повышения качества жизни неработающих пенсионеров в 2014 году будет оказана социальная поддержка за счет средств городского бюджета в сумме 64,8 млн. рублей. В 2015 году планируется сохранить социальную поддержку на достигнутом уровне.
В целях повышения доступности и качества предоставления государственных услуг жителям города, в том числе льготным категориям населения, услуги в сфере социальной защиты населения предоставляются через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Показатели социального обеспечения по городу Нижневартовску

Показатели
Ед. изм.
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения - всего
чел.
63082
64815
65000
65000
65000
65000
в том числе по категориям:







престарелые одинокие граждане
чел.
205
215
300
300
300
300
инвалиды - всего
чел.
7787
7962
6857
6857
6857
6857
в т.ч. дети-инвалиды
чел.
634
619
624
624
624
624
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
ед.
1
1
1
1
1
1
Число проживающих в домах-интернатах
чел.
126
108
90
90
90
90
в т.ч. детей-инвалидов
чел.
-
-
-
-
-
-
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 тыс. нас.
3,3
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
Комплексные Центры социального обслуживания
ед.
1
1
1
1
1
1
Численность граждан, обслуживаемых в Центрах социального обслуживания - всего
чел.
22504
23304
23100
23100
23100
23100
Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь <*>
чел.
6498
6429
6471
6660
6660
6660
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты)
ед.
1
1
1
1
1
1
Количество граждан, получающих социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям
чел.
34000
34000
34000
34000
34000
34000
Общая численность граждан, получающих социальную помощь в социальных учреждениях на платной основе - всего
чел.
16761
17498
3315 <**>
3315
3315
3315
Прочие учреждения социальной защиты населения:
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси"
ед.
1
1
1
1
1
1
Число граждан, получающих социальную помощь
чел.
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Центр комплексной реабилитации ветеранов боевых действий "Возрождение"
ед.
1
1
1
1
1
1
Число граждан, получающих социальную помощь
чел.
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Центр социальной адаптации "Феникс"
ед.
1
1
1
1
1
1
Число граждан, получающих социальную помощь
чел.
1400
600
600
600
600
600
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч"
ед.
1
1
1
1
1
1
Число граждан, получающих социальную помощь
чел.
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Социально-оздоровительный центр семьи и детей "Голубое озеро"
ед.
1
1 <**>
-
-
-
-
Число граждан, получающих социальную помощь
чел.
4195
4199
-
-
-
-
Детский дом "Аистенок"
ед.
1
1
1
1
1
1
Число мест
ед.
99
68 <***>
68
68
68
68
Число воспитанников
чел.
217
106
68
68
68
68
"Центр социальных выплат"
ед.
1
1
1
1
1
1
Число граждан, получающих социальную помощь
чел.
20000
32695
34000
34000
34000
34000

--------------------------------
<*> Предоставление адресной социальной помощи малоимущим гражданам осуществляется в отделении срочной социальной помощи УСО ХМАО - Югры "Комплексный центр социального обслуживания "Диалог", с 1 октября 2012 года - во вновь созданном КУ ХМАО - Югры "Центр социальных выплат".
<**> Снижение численности обусловлено ликвидацией "Социально-оздоровительного центра семьи и детей "Голубое озеро" на основании распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 25.04.2014 № 220-рп.
<***> Мощность учреждения снизилась в соответствии с приказом Депсоцразвития ХМАО - Югры от 30.04.2013 № 289-р.

Наличие и обеспеченность объектами социального обслуживания

Показатели
Ед. изм
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
Среднегодовое население
тыс. чел.
261
264,6
267,4
270,1
272,6
274,8
Количество детей в городе
чел.
54706
56026
57270
58848
60531
62272
Учреждения социального обслуживания ХМАО - Югры - всего,
ед.
10
10
9
9
9
9
Детский дом "Аистенок"
ед.
1
1
1
1
1
1
мест
99
68
68
68
68
68
Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог"
ед.
1
1
1
1
1
1
обслуж.
22504
23304
23100
23100
23100
23100
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси"
ед.
1
1
1
1
1
1
мест
80
80
80
80
80
80
обеспеченность (на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями)
ед.
1
1
1
1
1
1
Центр комплексной реабилитации ветеранов боевых действий "Возрождение"
ед.
1
1
1
1
1
1
обеспеченность 1 объект на город
мест
41
41
41
41
41
41
Центр социальной адаптации "Феникс"
ед.
1
1
1
1
1
1
обеспеченность 1 объект на город
мест
35
35
35
35
35
35
Комплексный социальной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Луч"
ед.
1
1
1
1
1
1
обеспеченность 1 объект на город
мест
62
62
62
62
62
62
Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада"
ед.
1
1
1
1
1
1
обеспеченность 1 объект на город
мест
85
85
85
85
85
85
Социально-оздоровительный центр семьи и детей "Голубое озеро"
ед.
1
1
-
-
-
-
Центр социальной помощи семье и детям "Кардея"
ед.
1
1
1
1
1
1
норматив - 1 объект на 50 тыс. жителей
%
19,6
19,2
18,8
18,5
18,3
18,0
"Центр социальных выплат"
ед.
-
1
1
1
1
1
обслуж.
-
20000
88000
88000
88000
88000
Протезно-ортопедический комбинат
ед.
1
1
1
1
1
1
обеспеченность (на 1 тыс. жителей)
ед.
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
норматив - 1 объект на 250 тыс. жителей
%
98,0
96,2
94,3
92,6
91,7
90,1

Основные приоритеты социально-экономического развития
города Нижневартовска в 2015 - 2017 годах

Приоритетными направлениями социально-экономического развития города в 2015 - 2017 годах будут являться:
- сохранение и развитие промышленного потенциала города на основе комплексного решения задач по созданию условий для устойчивого экономического развития;
- формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности города;
- улучшение жилищных условий населения, в том числе путем создания условий для дальнейшего развития системы ипотечного кредитования;
- повышение качества жизни населения;
- создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности субъектов малого и среднего бизнеса путем стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса;
- повышение эффективности использования бюджетных средств за счет оптимизации бюджетной сети и повышения качества и эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;
- совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, внедрение энергосберегающих технологий;
- выполнение социальных обязательств перед гражданами, сохранение достигнутого уровня адресной социальной защищенности льготных категорий горожан, предоставление качественных социальных услуг и поддержки малообеспеченной категории граждан;
- повышение качества услуг в отраслях социальной сферы путем модернизации используемого оборудования и технологий, продолжения реструктуризации учреждений, развития инновационных технологий, использования механизмов государственно-частного партнерства, увеличения доли бюджетных учреждений новых организационно-правовых форм;
- дальнейшее развитие системы образования, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые образовательные подходы на практике;
- повышение качества и доступности дошкольного образования путем строительства, реконструкции детских садов, создания новых форм дошкольного образования;
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда, содействие в создании новых рабочих мест, отвечающих требованиям экономики.
В результате реализации комплекса мер, запланированных организациями города на среднесрочную перспективу, прогнозируются следующие тенденции социально-экономического развития города в 2017 году по сравнению с 2013 годом:
- рост индекса промышленного производства строительных материалов (127,5%); производства нефтепродуктов (113,4%); производства машин и оборудования (108,0%); производства пищевых продуктов (107,7%);
- увеличение количества малых и средних предприятий на 6,1%, или с 2871 до 3046 единиц;
- увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике города с 33,7% до 37,1%;
- увеличение оборота малых и средних предприятий в сопоставимых ценах на 9,9%;
- увеличение обеспеченности населения жильем с 18,5 кв. м до 20,0 кв. м на 1 жителя;
- рост оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя с 315,8 тыс. рублей до 413,9 тыс. рублей;
- сохранение на протяжении всего прогнозного периода зарегистрированной безработицы на уровне 0,13% от численности экономически активного населения;
- увеличение среднегодовой численности постоянного населения на 3,9%, или до 274,8 тыс. человек;
- увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 32,4%, или до 18,5 тыс. человек;
- увеличение числа детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, на 4,8%, или с 22,7 тыс. человек до 23,8 тыс. человек;
- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на 8,2%, или с 54,7 тыс. человек до 59,2 тыс. человек;
- увеличение реальной заработной платы на 7,8%;
- увеличение среднего дохода пенсионера на 29,8%.

Основные показатели прогноза социально-экономического
развития города Нижневартовска на 2015 год
и на плановый период до 2017 года

Показатели
Ед. изм.
отчет 2012
отчет 2013
оценка 2014
прогноз 2015
2016
2017
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
I. Демографические показатели










Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего
тыс. человек
261,0
264,6
267,4
269,9
270,1
272,0
272,6
273,5
274,8

в % к предыдущему году
102,1
101,4
101,1
100,9
101,0
100,8
100,9
100,6
100,8
Численность постоянного населения на начало года
человек
258780
263228
265994
268725
268725
271090
271386
272897
273803
Естественное движение










Число родившихся
человек
4505
4605
4697
4655
4786
4597
4853
4523
4901
Число умерших
человек
1609
1674
1721
1767
1764
1811
1805
1852
1843
Естественный прирост, убыль
человек
2896
2931
2976
2888
3022
2786
3048
2671
3058
Миграционное движение










Число прибывших (+)
человек
14583
13885
13938
13733
13865
13315
13607
12811
13091
Число выбывших (-)
человек
13031
14050
14183
14256
14226
14294
14238
14285
14162
Миграционное сальдо (+, -)
человек
1552
-165
-245
-523
-361
-979
-631
-1474
-1071
Численность постоянного населения на конец года
человек
263228
265994
268725
271090
271386
272897
273803
274094
275790
II. Промышленное производство










Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
404826,1
342921,3
307573,9
314156,9
314992,0
320666,8
323925,4
319439,8
328724,2
Индекс промышленного производства (C + D + E)
% к предыдущему году
94,7
78,7
84,1
99,0
99,2
98,0
98,7
96,6
98,4
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
млн. руб. в ценах соответствующих лет
375631,5
310940,6
272894,1
276904,9
277190,0
280820,5
282838,3
276893,4
284107,5
Индекс производства
% к предыдущему году
93,4
77,0
82,4
98,9
99,0
97,7
98,3
96,1
97,9
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
112,6
107,5
106,5
102,6
102,6
103,8
103,8
102,6
102,6
Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
млн. руб. в ценах соответствующих лет
375580,9
310828,9
272771,0
276784,6
277064,4
280694,5
282703,8
276760,8
283963,0
Индекс производства
% к предыдущему году
93,4
77,0
82,4
98,9
99,0
97,7
98,3
96,1
97,9
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
112,5
107,5
106,5
102,6
102,6
103,8
103,8
102,6
102,6
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
млн. руб. в ценах соответствующих лет
50,6
111,7
123,1
120,3
125,6
126,0
134,5
132,6
144,5
Индекс производства
% к предыдущему году
35,7
197,2
101,4
97,3
101,6
100,1
102,4
101,2
103,3
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
116,9
111,9
108,7
100,4
100,4
104,6
104,6
104,0
104,0
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
9741,1
10174,4
11094,9
11809,7
12155,5
12315,7
13030,5
12884,2
13997,2
Индекс производства
% к предыдущему году
105,6
99,6
101,9
99,3
102,2
100,1
102,9
100,6
103,4
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1836,8
1744,0
1951,0
2308,9
2369,4
2401,0
2530,6
2492,6
2687,3
Индекс производства
% к предыдущему году
97,6
88,6
100,6
99,2
101,8
99,7
102,4
100,4
102,7
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
106,0
107,2
111,2
119,3
119,3
104,3
104,3
103,4
103,4
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
18,0
19,4
20,3
21,0
21,7
21,8
23,2
22,6
24,9
Индекс производства
% к предыдущему году
106,3
102,7
102,1
99,0
102,5
100,0
103,0
100,0
103,3
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
106,4
104,9
102,3
104,4
104,4
103,9
103,9
103,7
103,7
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева
млн. руб. в ценах соответствующих лет
189,1
194,6
221,8
236,3
245,4
248,3
268,2
261,2
293,4
Индекс производства
% к предыдущему году
114,4
105,4
102,7
99,3
103,1
99,6
103,6
100,1
104,1
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
111,5
97,6
111,0
107,3
107,3
105,5
105,5
105,1
105,1
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
млн. руб. в ценах соответствующих лет
105,5
105,8
106,7
114,8
117,5
119,5
125,2
123,7
132,7
Индекс производства
% к предыдущему году
113,8
91,9
101,5
99,6
102,0
99,8
102,2
100,1
102,5
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
90,5
109,1
99,4
108,0
108,0
104,3
104,3
103,4
103,4
Подраздел DF: Производство нефтепродуктов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1940,7
2008,4
2429,8
2386,2
2470,2
2455,7
2610,4
2522,4
2761,1
Индекс производства
% к предыдущему году
105,9
105,5
102,7
99,5
103,0
100,6
103,3
100,8
103,8
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
7,7
98,1
117,8
98,7
98,7
102,3
102,3
101,9
101,9
Подраздел DG: Химическое производство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
232,1
235,8
258,5
272,1
286,3
279,5
311,7
285,1
337,9
Индекс производства
% к предыдущему году
107,4
105,3
105,1
99,6
104,8
100,1
106,1
100,7
107,0
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
101,9
96,5
104,3
105,7
105,7
102,6
102,6
101,3
101,3
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
127,0
123,5
133,6
139,5
146,9
143,4
158,3
146,4
170,0
Индекс производства
% к предыдущему году
106,2
100,8
103,7
98,8
104,0
100,2
105,0
100,8
106,0
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
101,9
96,5
104,3
105,7
105,7
102,6
102,6
101,3
101,3
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
378,4
709,9
784,8
826,3
866,9
876,0
967,6
936,2
1085,1
Индекс производства
% к предыдущему году
141,2
172,1
108,7
99,7
104,6
100,2
105,5
101,3
106,3
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
101,2
109,0
101,7
105,6
105,6
105,8
105,8
105,5
105,5
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
250,7
256,3
269,3
289,4
299,6
305,0
326,8
312,3
346,7
Индекс производства
% к предыдущему году
102,9
108,5
102,4
99,5
103,0
99,8
103,3
100,1
103,7
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
102,0
94,2
102,6
108,0
108,0
105,6
105,6
102,3
102,3
38.9: Производство машин и оборудования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2420,3
2532,5
2603,9
2755,3
2833,4
2881,9
3037,8
3029,4
3269,6
Индекс производства
% к предыдущему году
104,1
98,0
101,0
98,8
101,6
99,9
102,4
100,4
102,8
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
104,8
106,8
101,8
107,1
107,1
104,7
104,7
104,7
104,7
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1201,2
1282,2
1310,5
1399,3
1412,0
1467,9
1496,1
1543,0
1591,5
Индекс производства
% к предыдущему году
92,0
100,0
100,4
99,7
100,6
100,1
101,1
100,4
101,6
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
104,8
106,8
101,8
107,1
107,1
104,8
104,8
104,7
104,7
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Индекс производства
% к предыдущему году
19,9
65,9
98,2
93,4
93,4
95,5
95,5
95,5
95,5
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
104,8
106,8
101,8
107,1
107,1
104,7
104,7
104,7
104,7
Подраздел DN: Прочие производства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1040,6
961,5
1004,2
1060,1
1085,7
1115,2
1174,1
1208,8
1296,5
Индекс производства
% к предыдущему году
129,4
81,1
101,1
99,5
101,9
100,0
102,8
101,4
103,3
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
112,8
113,9
103,3
106,1
106,1
105,2
105,2
106,9
106,9
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб. в ценах соответствующих лет
19453,5
21806,3
23584,9
25442,3
25646,5
27530,6
28056,6
29662,2
30619,5
Индекс производства
% к предыдущему году
100,9
101,4
99,5
99,7
100,5
100,1
101,2
100,6
101,9
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
101,3
110,5
108,7
108,2
108,2
108,1
108,1
107,1
107,1
III. Агропромышленный комплекс










Объем продукции сельского хозяйства всех категорий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
869,5
945,4
1118,1
1306,5
1330,6
1387,3
1423,5
1518,1
1567,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в % к предыдущему году
103,9
104,4
104,8
103,6
105,1
103,9
105,5
104,5
105,9
в том числе:










Растениеводство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
735,95
799,79
933,53
1084,05
1094,82
1151,02
1171,59
1256,85
1286,72
Индекс производства продукции растениеводства
в % к предыдущему году
103,3
103,5
109,7
110,7
111,8
101,8
102,6
103,6
104,2
Животноводство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
133,52
145,65
184,59
222,43
235,78
236,27
251,87
261,21
280,29
Индекс производства продукции животноводства
в % к предыдущему году
108,8
105,4
105,7
105,5
106,0
105,8
106,4
106,2
106,9
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:










<*> Продукция в сельскохозяйственных организациях
млн. руб. в ценах соответствующих лет
58,31
61,24
70,32
80,67
81,59
84,01
85,14
90,07
91,46
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях
в % к предыдущему году
92,6
100,8
101,8
101,7
102,5
101,9
102,9
102,4
103,3
<*> Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
млн. руб. в ценах соответствующих лет
80,83
91,55
112,77
137,38
140,04
152,48
156,77
174,65
180,64
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
в % к предыдущему году
130,2
108,7
109,2
108,0
109,7
108,6
110,4
109,4
110,8
<*> Продукция в хозяйствах населения
млн. руб. в ценах соответствующих лет
730,33
792,65
935,02
1088,43
1108,97
1150,80
1181,56
1253,33
1294,90
Индекс производства продукции в хозяйствах населения
в % к предыдущему году
102,5
103,1
104,6
103,2
104,8
103,5
105,1
104,0
105,4
IV. Транспорт










Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
км
127,6
128,4
128,4
128,4
128,4
128,4
128,4
128,4
128,4
V. Инвестиции










Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
67625,4
76967,7
61001,3
62746,6
64469,8
64700,7
68307,1
67544,6
72866,2

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
110,0
107,9
75,8
98,3
101,0
98,5
101,2
99,8
102,0

индекс-дефлятор, в % к пред. году
106,8
105,5
104,6
104,6
104,6
104,7
104,7
104,6
104,6
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
67625,4
76967,7
61001,3
62746,6
64469,8
64700,7
68307,1
67544,6
72866,2

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
110,0
107,9
75,8
98,3
101,0
98,5
101,2
99,8
102,0

индекс-дефлятор, % к предыдущему году
106,8
105,5
104,6
104,6
104,6
104,7
104,7
104,6
104,6
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):










Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,6
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
80,3
47,4
127,5
95,6
119,5
95,5
95,5
119,5
114,7
Добыча полезных ископаемых
млн. руб. в ценах соответствующих лет
42808,7
24903,3
22892,0
23533,6
24151,0
24559,5
25745,6
25639,9
27446,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
107,2
55,1
87,9
98,3
100,9
99,7
101,8
99,8
101,9
в т.ч.










- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
млн. руб. в ценах соответствующих лет
42808,7
24903,3
22892,0
23533,6
24151,0
24559,5
25745,6
25639,9
27446,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
107,2
55,1
87,9
98,3
100,9
99,7
101,8
99,8
101,9
Обрабатывающие производства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
730,7
957,0
1097,9
1130,5
1153,4
1173,8
1219,2
1222,7
1291,3

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
90,2
124,1
109,7
98,4
100,4
99,1
101,0
99,6
101,3
в т.ч.










- производство нефтепродуктов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
385,6
527,0
647,7
668,0
678,2
693,1
715,0
721,4
755,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
120,6
129,5
117,5
98,6
100,1
99,1
100,7
99,5
101,0
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
11,7
8,7
6,7
6,9
7,1
7,1
7,5
7,3
8,0

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
38,7
70,5
73,6
98,0
100,9
98,1
101,2
99,5
101,6
- производство машин и оборудования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
303,6
367,6
388,0
398,5
409,9
414,8
435,2
432,5
462,5

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
78,7
114,8
100,9
98,2
101,0
99,4
101,4
99,7
101,6
- прочие производства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
29,8
53,7
55,5
57,1
58,3
58,9
61,5
61,4
65,5

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
40,0
168,9
98,8
98,4
100,4
98,5
100,8
99,7
101,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1374,1
2615,5
2738,6
2818,7
2873,2
2924,7
3236,8
3050,0
3646,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
36,8
180,4
100,1
98,4
100,3
99,1
107,6
99,7
107,7
Строительство
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1077,5
1024,4
1071,1
1087,9
1124,9
1118,5
1187,1
1168,8
1255,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
42,0
90,1
100,0
97,1
100,4
98,2
100,8
99,9
101,1
Оптовая и розничная торговля
млн. руб. в ценах соответствующих лет
280,1
552,8
321,8
329,5
339,0
338,5
359,1
352,6
380,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
110,5
187,1
55,7
97,9
100,7
98,1
101,2
99,6
101,3
Гостиницы и рестораны
млн. руб. в ценах соответствующих лет
6,1
1,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,4
2,3
2,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
154,4
15,5
200,8
95,6
100,2
100,1
104,2
99,9
103,6
Транспорт и связь
млн. руб. в ценах соответствующих лет
15000,9
36006,1
21436,3
22063,6
22422,4
22962,0
23898,8
23994,2
25123,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
159,4
227,5
56,9
98,4
100,0
99,4
101,8
99,9
100,5
Финансовая деятельность
млн. руб. в ценах соответствующих лет
195,3
1846,2
1323,4
1345,5
1381,5
1382,0
1466,7
1439,8
1554,1

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
115,2
896,0
68,5
97,2
99,8
98,1
101,4
99,6
101,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
млн. руб. в ценах соответствующих лет
4948,5
8220,6
8684,0
8956,3
9092,5
9264,7
9929,3
9661,8
10832,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
145,1
157,5
101,0
98,6
100,1
98,8
104,3
99,7
104,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
млн. руб. в ценах соответствующих лет
60,1
42,3
50,4
51,9
53,3
53,6
56,8
56,0
60,7

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
128,6
66,7
113,9
98,4
101,1
98,6
101,8
99,9
102,2
Образование
млн. руб. в ценах соответствующих лет
281,9
388,1
405,3
419,3
429,6
436,4
456,5
456,0
485,1


89,4
130,5
99,8
98,9
101,3
99,4
101,5
99,9
101,6
Здравоохранение и представление социальных услуг
млн. руб. в ценах соответствующих лет
184,4
305,6
859,5
885,3
1320,9
358,5
614,9
368,2
644,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
102,9
157,1
268,9
98,5
146,9
38,7
44,5
98,2
100,2
Предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг
млн. руб. в ценах соответствующих лет
203,4
104,5
118,5
121,9
125,3
125,9
133,4
131,8
142,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
88,7
48,7
108,4
98,3
101,1
98,6
101,7
100,1
102,2
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по источникам финансирования:










Собственные средства предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
55811,2
50847,0
42569,2
44144,4
44714,3
46272,5
48586,6
48381,5
52173,9

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
120,6
86,4
80,0
99,1
100,4
100,1
103,8
100,0
102,7
Привлеченные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
11341,1
26120,7
18432,1
18602,2
19755,4
18428,2
19720,5
19163,1
20692,2

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
76,8
218,3
67,5
96,5
102,5
94,6
95,3
99,4
100,3
из них:










кредиты банков
млн. руб. в ценах соответствующих лет
803,0
1661,2
633,7
648,9
667,5
666,5
707,2
694,4
748,7

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
71,0
196,1
36,5
97,9
100,7
98,1
101,2
99,6
101,2
заемные средства других организаций
млн. руб. в ценах соответствующих лет
7698,8
21490,5
14502,8
14554,1
15057,6
15146,7
16159,4
15748,4
16895,3

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
104,1
264,6
64,5
95,9
99,3
99,4
102,5
99,4
100,0
бюджетные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1223,3
1538,4
2491,3
2567,3
3182,5
1748,4
1845,8
1819,4
1971,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
72,6
119,2
154,8
98,5
122,1
65,0
55,4
99,5
102,1
в том числе:










из федерального бюджета
млн. руб. в ценах соответствующих лет
73,5
152,0
78,6
81,0
82,8
84,6
87,6
88,6
92,7

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
142,7
191,3
49,4
98,5
100,7
99,8
101,0
100,1
101,2
из бюджетов субъектов Федерации
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1148,0
1386,4
2412,7
2486,3
3099,7
1663,8
1758,2
1730,8
1878,9

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
70,3
114,5
166,4
98,5
122,8
63,9
54,2
99,5
102,2
в т.ч. из местного бюджета
млн. руб. в ценах соответствующих лет
303,2
405,9
455,3
470,4
484,3
489,9
519,2
512,9
554,5

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
57,5
126,9
107,2
98,8
101,7
99,5
102,4
100,1
102,1
в т.ч. из окружного бюджета (в том числе программа "Сотрудничество")
млн. руб. в ценах соответствующих лет
844,8
980,5
1957,4
2015,9
2615,4
1173,9
1239,0
1217,9
1324,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
76,4
110,0
190,9
98,5
127,7
55,6
45,2
99,2
102,2
прочие
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1616,0
1430,6
804,3
831,9
847,8
866,6
1008,0
900,9
1076,6

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
31,1
83,9
53,7
98,9
100,8
99,5
113,6
99,4
100,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
18609,5
15061,8
14856,3
15097,0
15436,3
15462,7
16180,6
15997,8
17061,5

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
113,2
76,6
95,3
97,9
100,1
98,2
100,5
99,1
101,0

индекс-дефлятор, % к предыдущему году
108,6
105,6
103,5
103,8
103,8
104,3
104,3
104,4
104,4











VI. Труд










Численность трудовых ресурсов
тыс. человек
177,3
177,3
176,9
175,2
176,6
174,8
176,3
173,9
175,5
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
тыс. человек
137,0
132,4
128,2
126,2
128,5
126,4
128,9
126,6
129,3
Из численности занятых всего:










<*> на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности
тыс. человек
35,16
35,56
35,50
35,00
35,30
34,30
34,90
33,40
34,40
<*> в общественных объединениях и организациях
тыс. человек
0,21
0,31
0,31
0,30
0,31
0,30
0,31
0,30
0,31
<*> на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности
тыс. человек
1,90
2,37
2,39
2,36
2,42
2,37
2,46
2,39
2,51
<*> в предприятиях с иностранным участием
тыс. человек
6,37
6,35
6,40
6,35
6,48
6,37
6,60
6,40
6,77
<*> в частном секторе - всего
тыс. человек
93,36
87,81
83,60
82,19
83,99
83,06
84,63
84,11
85,31
в том числе:










<*> в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)
тыс. человек
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
<*> на частных предприятиях
тыс. человек
78,36
72,41
68,10
66,79
68,39
67,56
68,93
68,51
69,51
<*> индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан (включая личное подсобное хозяйство)
тыс. человек
14,80
15,20
15,30
15,20
15,40
15,30
15,50
15,40
15,60
Учащиеся с отрывом от производства
тыс. человек
15,00
14,90
14,80
14,70
14,90
14,80
15,00
14,90
15,10
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
тыс. человек
13,80
14,00
14,40
14,50
14,70
14,60
14,90
14,70
15,10
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
тыс. человек
0,240
0,160
0,190
0,300
0,200
0,300
0,200
0,300
0,200
Среднесписочная численность работающих на территориально обособленных подразделениях предприятий города
тыс. человек
11,5
16,0
19,5
19,8
18,5
19,0
17,5
17,7
16,0
Численность работников предприятий и организаций - всего
тыс. человек
122,0
117,0
112,7
110,8
112,9
110,9
113,2
111,0
113,5











VII. Денежные доходы и расходы населения










Доходы - всего
млн. руб.
103633,5
113152,1
121150,0
127362,8
130640,6
133596,6
140567,2
139904,5
150953,6
в том числе:










оплата труда
млн. руб.
61310,0
64950,0
67150,0
69650,0
71997,5
73532,2
77395,2
77701,1
83239,0
социальные трансферты - всего
млн. руб.
15463,4
17380,4
18934,7
20571,4
20875,4
21847,1
22558,2
23041,9
24229,2
в т.ч. пенсии
млн. руб.
10662,6
12654,1
13909,2
15432,8
15584,2
16619,8
16998,7
17741,9
18399,2
доходы от собственности, предпринимательской деятельности и др. виды доходов
млн. руб.
26860,1
30821,7
35065,3
37141,4
37767,7
38217,3
40613,8
39161,5
43485,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения
в % к предыд. году
102,1
101,3
100,3
100,5
101,4
100,7
101,7
100,9
102,0











Расходы и сбережения - всего
млн. руб.
122592,2
131748,2
142125,9
149509,2
153546,5
157042,9
165479,5
164643,1
177895,0
в том числе:










покупка товаров и оплата услуг
млн. руб.
97214,9
103769,8
113122,8
120360,4
122102,8
127785,4
131521,7
135488,4
141517,8
обязательные платежи и разнообразные взносы
млн. руб.
17351,1
20294,8
21798,6
22432,3
24785,2
23018,7
27848,5
23478,4
30948,6
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.)
млн. руб.
8026,2
7683,6
7204,5
6716,5
6658,5
6238,8
6109,3
5676,3
5428,6
Среднемесячный доход на душу населения
рублей
33088,6
35636,2
37755,5
39324,1
40306,2
40930,3
42971,1
42627,8
45776,8
Среднемесячная заработная плата 1 работающего
рублей
41878,4
46260,7
49652,5
52384,2
53142,5
55254,1
56975,3
58334,2
61115,3
Среднемесячный размер пенсии
рублей
13907,4
15309,2
16610,5
17972,6
17972,6
18979,1
18979,1
19947,0
19947,0
Среднемесячный доход пенсионера
рублей
14465,5
15862,8
17182,8
18541,8
18563,2
19551,1
19593,5
20527,6
20589,6
Социальные индикаторы










Темп роста номинальной оплаты труда
%
108,9
110,5
107,3
105,5
107,0
105,5
107,2
105,6
107,3
Индекс роста реальной оплаты труда
%
105,4
103,9
100,6
100,4
101,8
100,7
102,4
101,1
102,7
Темп роста денежных доходов населения
%
105,0
107,7
105,9
104,2
106,8
104,1
106,6
104,1
106,5
Индекс реальных денежных доходов населения
%
102,1
101,3
100,3
100,5
101,4
100,7
101,7
100,9
102,0
Темп роста пенсии
%
110,8
110,1
108,5
108,2
108,2
105,6
105,6
105,1
105,1
Среднемесячный бюджет прожиточного минимума










на душу населения
рублей
9375,3
10749,0
11469,2
12054,1
12054,1
12620,7
12620,7
13176,0
13176,0
трудоспособного населения
рублей
10108,3
11511,3
12272,0
12897,9
12897,9
13504,1
13504,1
14098,3
14098,3
пенсионеров
рублей
7640,8
8751,0
9290,0
9763,8
9763,8
10222,7
10222,7
10672,5
10672,5
детей
рублей
8672,3
10305,3
10995,8
11556,5
11556,5
12099,7
12099,7
12632,1
12632,1
Соотношение прожиточного минимума:










средней заработной платы
коэффициент
4,14
4,02
4,05
4,06
4,12
4,09
4,22
4,14
4,33
среднедушевого дохода
коэффициент
3,53
3,32
3,29
3,26
3,34
3,24
3,40
3,24
3,47
среднего дохода пенсионера
коэффициент
1,89
1,81
1,85
1,90
1,90
1,91
1,92
1,92
1,93











VIII. Потребительский рынок










Индекс потребительских цен
декабрь к декабрю предыдущего года, %
104,79
106,19
106,0
105,0
105,0
104,5
104,4
104,3
104,1
Индекс потребительских цен за период с начала года
к соответствующему периоду предыдущего года, %
103,32
106,29
106,7
105,1
105,1
104,7
104,7
104,4
104,3
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
74486,7
83563,6
91111,3
96821,4
98350,7
102499,5
105863,3
108305,1
113731,7

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
107,8
105,7
102,6
101,4
103,1
101,5
103,3
101,6
103,4
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
в % к предыдущему году
103,3
105,8
106,3
104,8
104,7
104,3
104,2
104,0
103,9
Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах соответствующих лет
3587,3
4084,3
4366,7
4552,7
4635,3
4795,3
4926,0
5046,3
5235,4

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
96,2
94,3
100,2
99,2
101,0
100,6
101,5
100,8
101,9
Индекс цен на продукцию общественного питания
в % к предыдущему году
105,60
120,80
106,7
105,1
105,1
104,7
104,7
104,4
104,3
Объем платных услуг населению
млн. руб. в ценах соответствующих лет
14508,40
16121,90
17644,80
18986,30
19116,80
20490,60
20732,40
22137,00
22550,70

в % к предыд. году в сопоставимых ценах
103,90
105,10
102,00
101,80
102,50
102,20
102,70
102,50
103,10
Индекс цен и тарифов на услуги
в % к предыдущему году
103,40
105,70
107,30
105,70
105,70
105,60
105,60
105,40
105,50











IX. Развитие отраслей социальной сферы










Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
148,2
128,6
173,4
148,1
151,8
150,2
153,3
151,4
155,4
в том числе за счет:










<*> средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета
тыс. кв. м общей площади
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<*> из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов
тыс. кв. м общей площади
6,5
8,2
4,2
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)
кв. м на человека
18,4
18,5
18,9
19,2
19,3
19,5
19,6
19,8
20,0
<*> Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг
млн. руб.
5176,0
5551,5
5699,0
6255,4
6149,3
6809,2
6702,5
7413,7
7308,2
<*> Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг с учетом жилого фонда старой части города
%
98,2
98,2
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0











Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
тыс. человек
13,2
14,0
16,4
16,6
16,9
17,1
17,7
17,6
18,5
Численность учащихся в учреждениях:










общеобразовательных
человек
28892
29510
29999
30722
30894
31721
31897
32245
32520
начального профессионального образования
тыс. человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
среднего профессионального образования
тыс. человек
3,8
3,8
4,3
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
высшего профессионального образования
тыс. человек
3,9
3,9
3,7
3,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Выпуск специалистов учреждениями:










среднего профессионального образования
человек
714
906
961
1028
1045
1049
1135
1175
1298
высшего профессионального образования
человек
741
620
902
1042
1064
871
893
825
847
Обеспеченность:










больничными койками
коек на 10 тыс. жителей
113,4
116,1
113,8
112,8
112,7
111,9
111,7
111,3
110,8
в том числе койками










интенсивного лечения
коек на 10 тыс. населения
46,6
46,7
45,8
45,4
45,4
45,0
44,9
44,8
44,6
восстановительного лечения
коек на 10 тыс. населения
22,0
22,10
21,70
21,50
21,50
21,30
21,30
21,20
21,10
для лечения хронических больных
коек на 10 тыс. населения
29,4
29,5
28,9
28,7
28,7
28,5
28,4
28,3
28,2
медико-социальной помощи
коек на 10 тыс. населения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
стационаров дневного пребывания
коек на 10 тыс. населения
15,4
17,7
17,4
17,2
17,2
17,1
17,1
17,0
16,9
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
215,9
210,4
207,0
205,1
204,5
203,5
203,1
202,4
201,5
в том числе:










<*> дневными стационарами
посещений в смену на 10 тыс. населения
15,4
17,7
17,4
17,2
17,2
17,1
17,1
17,0
16,9
<*> фельдшерско-акушерскими пунктами
посещений в смену на 10 тыс. населения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
врачами
чел. на 10 тыс. населения
45,7
47,7
44,1
43,2
43,2
42,6
42,5
41,9
41,7
в том числе:










врачами общей практики (семейными врачами)
чел. на 10 тыс. населения
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. населения
131,7
134,5
122,8
119,9
119,8
117,3
117,1
113,7
113,2
стационарными учреждениями социального обслуживание престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 тыс. населения
3,30
3,20
3,20
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
<*> общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
7,7
7,2
6,7
6,3
6,3
6,2
6,2
6,2
6,2
<*> учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 100 детей дошкольного возраста
40,0
55,6
54,8
53,6
54,4
54,2
55,5
55,1
56,8
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях
%
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
84,0
84,0
84,0
84,0
<*> город
%
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
84,0
84,0
84,0
84,0
<*> село
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X. Охрана окружающей среды










Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
млн. руб.
480,5
74,8
77,9
80,0
81,6
83,2
85,6
86,9
90,4

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
128,0
14,8
99,6
98,2
100,1
99,3
100,2
99,8
101,0
XI. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении










Картофель
тыс. тонн
12,00
12,04
12,07
12,10
12,16
12,22
12,28
12,34
12,40
Овощи
тыс. тонн
2,58
2,51
2,52
2,52
2,54
2,55
2,56
2,58
2,59
Скот и птица
тыс. тонн
0,589
0,870
0,873
0,876
0,880
0,884
0,889
0,893
0,897
Молоко
тыс. тонн
0,521
0,631
0,634
0,635
0,638
0,642
0,645
0,648
0,651
Яйца
млн. штук
10,07
12,77
12,80
12,90
12,95
12,99
13,07
13,16
13,26
Нефть, включая газовый конденсат
тыс. тонн
32661,60
24406,30
20101,90
19888,70
19899,70
19423,00
19554,50
18658,00
19141,10
Газ естественный (природный)
млн. куб. м
7770,60
6895,60
5601,50
5462,30
5625,90
5256,10
5546,00
4925,00
5285,90
Мясо, включая субпродукты 1 категории
тыс. тонн
0,03
0,18
0,15
0,14
0,15
0,14
0,15
0,14
0,15
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные
тыс. тонн
1273,60
1485,40
1567,80
1537,30
1659,20
1544,30
1761,90
1560,20
1881,90
Пиво
тыс. дкл
266,90
216,80
220,90
220,10
225,90
220,40
232,60
222,50
241,70
Обувь
тыс. пар
1,30
1,30
1,30
1,30
1,31
1,30
1,32
1,30
1,33
Пиломатериалы
тыс. куб. м
5,30
4,50
4,60
4,50
4,71
4,55
4,84
4,63
4,99
Топливо дизельное
тыс. тонн
506,40
516,20
531,60
526,80
541,20
530,50
556,90
538,50
581,90
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов)
млн. условных кирпичей
1,40
1,40
1,41
1,40
1,43
1,41
1,46
1,43
1,51
Электроэнергия
млн. кВт. ч
498,50
488,90
254,30
250,50
255,70
250,80
254,00
251,80
257,20
в том числе вырабатываемая:










ТЭС
млн. кВт. ч
498,50
488,90
254,30
250,50
255,70
250,80
254,00
251,80
257,20


------------------------------------------------------------------